同学您好,就是把自己账上记录的金额跟对方核对一下,一致不一致。比如您账上应收账款-甲公司100 您就跟甲公司确认一下,他那里是不是也是100元。如果一至,说明就没有问题
代理记账公司跟客户每年往来对账,具体怎么核对?是打印电脑应收应付往来核对吗
老师好,科目没有按照往来核算的基本要求设置客商以及项目辅助核算,这句话针对应付账款的话,意思是指比如应付账款没有设置暂估应付账款,也没有客商名称对吗?
老师,给客户开发票商品的单价不知道应该怎么核算呢?
预收账款的期末贷方余额所对应的核算往来单位应该为供应商还是客户?预收账款合并到应收账款所对应的往来核算单位怎么分?
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
不一致的话我怎么查
不一致,您就把您做账的记录给对方,让对方核对,或者对方把他们的做账记录给您,您来核对
她只给我截了一个图
您可以看一下,如果通过图可以查出来最好,如果查不出来,就找对方要更多的信息,或者您跟多方一起查找原因。
老师就是账务上那个科目有问题需要怎么调我怎么看出来啊?
同学您好,您需要找出原因 才能对应着做出调整,您跟对方对账的时候,先查出来哪里不一样,再去看是您这边错了,还是对方那边错了
那我比如应收a公司有问题我就从我这边能查到的最早的一笔到现在的明细来对 这个思路对嘛 对方发给我让我核对
比如说您去年对过账了,那就从上次对过账之后开始核对就行。如果您一直没有对过账,就比较麻烦了,需要从头开始
一直没有对过 我刚接手
孩子只是一个新手啊真的太害怕了
以前会计留下的问题,只能辛苦您了