同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师,为什么在星美电子的课程里,关于第五笔业务购入股票两个老师的答案都不一样呢?一个老师是投资收益在借方,用负数表示,另一个老师是正数表示,也是在借方,实操里答案投资收益在贷方用负数表示,哪个才是对的?
老师 假设借财务费用-100时候,在结转时候 是不是借:本年利润 贷:财务费用-100 而不是100. 我不知道我理解对不对 (借贷必相等 也就是 无论借方科目是正数还是负数,但一旦结转时候数字也都是一样的)
老师。汇兑收益在贷方表示的是正数怎么理解?都是入财务费用为什么不是负数?
老师 金蝶专业版本 是不是不允许财务费用在贷方,必须借方,用负数表示?否则数字不对?
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
假设写在贷方 是正数,会导致哪个地方不对?
同学,你好 损益结转不对
意思利润表和资产负债表就不吻合是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
除了财务费用是这样,还有什么科目类似财务费用这样吗,管理费用 销售费用呢
同学,你好 管理费用 销售费用都这样的
为什么我这个利润表和资产负债表是吻合的数字,而且 我贷财务费用呢
同学,你好 你看你利润表的本年利润,是否和资产负债表的一致
本年利润的本年累计数,是否等于资产负债表中期末-期初的差额? 是这个意思吗
利润表中的本年累计数,在没有分配利润的情况下应等于资产负债表中未分配利润的年初数与年末数差额。