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进项发票抵扣了怎么做会计分录?

2023-09-18 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 10:51

意思是收到发票时没做账还是?

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快账用户9756 追问 2023-09-18 10:53

收到发票做的是借:生产成本-材料费,贷:银行存款,现在是进项的税额抵扣销项税额,税就少了嘛,那抵扣掉这一部分是怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-09-18 10:56

借:生产成本-材料费 负数 借:应交税费-增值税-进项

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意思是收到发票时没做账还是?
2023-09-18
当月发生的应交未交增值税额: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 未交增值税在以后月份上交时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 当月交纳当月增值税: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2021-02-02
您好, 没认证的做待认证,认证之后借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证
2024-05-29
您好,没有入账就不要认证嘛,这样增值税申报表和账套的要核对不了 抵了就要入账 ,把税金入了 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 下月来发票把上面分录红冲,再按发票入账 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款
2023-10-28
第一种进项税额大于销项税额不用做账 第二种,借应交税费应交增值税转出未交增值税200 贷应交税费未交增值税200
2023-12-27
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