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您好老师,这是汇算清缴前发现22年6月把不是本公司的车辆保险费计入成本,并进项抵扣了,现在电子税务局如何补救操作,账务如何调整
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额是发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理?
老师您好,请问从电子税务局如何进入进项税额本月合计数?如果进入能勾选那个页面?蟹蟹
老师您好,请问:电子税务局用老版本登录是不是就无法进入税务数字账户?必须要登录新版本才能进税务数字账户是吗?蟹蟹
老师您好,有两个问题请问:①进项票可以抵扣以前月份的,成本只能是当月开票的,请问是这样理解吗?②以前未认证的进项票是计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额中吗?然后如果过了几个月想勾选抵扣了,再:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 请问老师是这样理解吗?蟹蟹
老师,新成立的公司,购进设备进项抵扣不完,如果申请退税,有哪些条件?
电脑椅,洗衣机、电视、冰箱、这些单价在2000以下可以不入固定资产吗?现在是不是5000以下的都可以不入固定资产科目?可以不入的话记入哪个课目比较合适?
老师我们个税已经申报好,且已经代扣代缴了,还能撤销重新申报吗?
请问7月23号成立的新公司 8月有给员工发7月工资 但是个税税种核定是8月1号导致扣不起个税,是不是应该去税务局变更核定的时间到7月呢?或者能不能不变直接在9月申报的时候两个月一起报,到时候扣除额是5000还是10000呢,还有会不会有滞纳金呢
老师请问下缴纳以前年度的增值税和附加,所得税怎样做会计分录?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花税应该怎么算呢?
老师好,发票后面必须要附合同吗?只用发票入账,完了付款的时候付款申请单后面附合同银行回单可以吧
新注册的企业个税申报需要什么资料
计提2024年企业所得税要用到以前年度损益调整吗?
请问金融是什么,金融怎么理解
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老师,我打开后,我要办税-后面没有发票使用,也找不到发票综合服务平台呢?
布局不一样,可咨询下12366或当地税局下
是不是点那个税务数字账户,然后进增值税发票综合服务平台,是这样吗
可以通过这个,试试,现在数电发票也是个新事务,都在摸索