同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润

老师,问下,企业在2020年时异地预缴所得税了,企业亏损,在本地汇算清缴可以退回吗?在哪里可以填写此数
建筑安装工程,我司去年在省外预缴了企业所得税,但是在本省湖南省未预缴企业所得税,现在在做2022年的汇算清缴,要退企业所得税,请问这个退税是在本省申请退税呢?还是要去当时省外预缴地申请退税呢?
建筑公司异地项目之前预缴了企业所得税,现在年度汇算清缴后退回部分企业所得税,分录怎么写呢
老师,公司异地工程,开票得在异地预缴企业所得税,2022年汇算清缴产生了退税,请问收到退税应该怎么做账
请问异地预缴企业所得税因报错属期,多缴的企业所得税不能退回,在库留抵,账务处理应该怎么做
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
老师,如果我这个月调了以前年度损益这个科目,那么我第三季度的财务报表其初未分配利润就会有变动,在电子税务局申报时跟前两个季度的期初不一致,会有影响吗
老师,那我申报下个月报表时是不是资产负债表的期初数就变了?是调整后的数?
同学,你好 没有影响的
未分配利润在报表上是期初的未分配利润减少了吗
同学,你好 利润分配——未分配利润这个科目,你是增加了
在资产负债表上未分配利润是其初增加了还是期末增加了
同学,你好 是期初增加了
我说的期初指的是年初数,是增加了年初的未分配利润?
同学,你好 不是,这个利润分配——未分配利润影响的是本期,我这个月做的,就影响这个月的
意思是影响本期的期初,前面两个季度的期初不用去管他,是这个意思吗?
同学,你好 前面两个月不用管