可以的,补计提折旧就行

老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师 4月份预付了(4-6月)3个月的房租,入账时 借预付贷银存 ,发票当时没给,隔天才收到,后边又忘记入账,截止到6月份 房租摊销完了(每月房租计提分录 借制造-租赁费 贷:其他应付款 ),我要怎样入这个发票呢
老师您好!我公司4月份买了一台装载机,当时n还有收到发票,我记入了预付账款。我7月份收到发票才发现时间是4月19号就开的发票。可是我4月到6月份的账都结了。这个固定资产我就记入7月份吗?
出口退税销售普票开具求助贴 客户是一个很大的境外公司,我们公司在SAP中为客户只建有一个名称(如Philips),但是报关单上发出去的货物是发到不同国家,于是就有了境外收货人是Philips Japan/Philips Korea等等。这样的情况我在开具销售普票应该用哪个名称才是正确的?
快递代理公司,什么是中转费?直营业务员按照5.5元算是什么意思?公司业务员只负责取件,中转费不去单号费又是什么意思?谢谢你了。@朴老师
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
那我固定资产记入7月份了。7月份折旧可以一次从5月份到7月份的一起计提吗?因为发票是4月份的。按理这折旧应该从5月份开始计提
是的,就是那样处理就行
好的。那我就在7月份的折旧计提里,一次性计提这台装载机5月份到7月份3个月的折旧额了
嗯嗯,就是那样处理
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。