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原材料-主料 -5 暂估应付款 -5 老师,这个分录怎么弄才好看,明细账里看出不好看?怎么看啊

2023-09-19 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 11:23

冲减暂估就是这么做账,怎么叫不好看呢?

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快账用户6510 追问 2023-09-19 12:26

明细账里看出是负数

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齐红老师 解答 2023-09-19 14:17

怎么做账就怎么红冲,那个是正常的做账,习惯看账就好了

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快账用户6510 追问 2023-09-19 14:41

啥意思,说负数挂着不好看

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快账用户6510 追问 2023-09-19 14:42

我是会计小白,不懂

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齐红老师 解答 2023-09-19 14:45

你好,正常做账不是选美哈,负数就负数了哈。除非你不红冲

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冲减暂估就是这么做账,怎么叫不好看呢?
2023-09-19
你好,应该是付款了的吧?付款有应付账款或有预付账款借余额的。相抵就平了
2021-09-23
同学你好 暂估的时候不用暂估进项税
2023-03-30
同学您好,您是一个单位一个单位对核对,Y应付的借方表示付款贷方表示采购
2021-04-22
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
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