学员朋友您好,这个不符合权责发生制,属于会计差错

老师,我公司123月份记账是给一个会计做,3月份因为费用没谈拢结束了会计工作,可是这个会计直接把记账凭证没给我,丢了,现在我要不要补123月份的记账凭证呢?
老师,你好,在代理记账公司,在看会计凭证账本,发现3月账有计提4月和5月的工资,请问为何要这样做账呢?
老师,代理记账公司把3月的工资计提错了,多计提了,我昨天接过来发现了4月的凭证还有做,我现在要怎么办?
老师代理记账公司把3月份的工资多计提了,与4月份实发工资相差1000多元,5月6日我与代理记账公司交接。请问支付工资凭证怎么做?差异金额怎么处理?
老师您好!你刚才说个税没有申报错,只是记账凭证时间做错了,是这个意思吗,其实记账凭证实际计提工资就是9月工资,在10月计提的,10月发放的,我看了前面的账,就是这样处理的,
我们公司做煤炭贸易,有一个中间自然人,给我们介绍便宜的煤炭资源,比市面价低30多元,然后给他每吨提成15,这个是佣金是返点还是回扣?他要给我开什么发票?我代扣个税时按劳务报酬扣吗?
第2问,题目的意思是甲想要乙把电脑转移给丙,本来由甲承担债务,改由丙来承担债务,属于债务转移,答案表述的是债权转移,是答案错了吗?
第五和第七题能看下吗,后面答案对不上,是其他题的
老师,实务写分录时后面数字怎么来的,需要像答案一样写算式吗?
老师 为租房子发生的差旅费计不计入使用权资产?
请问物业公司收取物业费用预收账款科目,下挂的核算项目是每栋楼,如B1、 B2,这样行吗?
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
交易性金融资产的账面价值为100万元(其中成本110万元,公允价值变动贷方余额10万元),公允价值为105万元。为什么债务重组入账价值为110万元
老师,只能做4月的计提对吗?
学员您好,是的,对的
好的,谢谢老师
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