你好,只要是允许抵扣的进项都可以抵扣,你自己判断一下,如果你有简易计税,简易计税或者是免税对应的进项不允许抵扣,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务也不可以抵扣。

老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
都是钢筋、水泥发票,就是是否按项目名称抵扣进项?
你好,需要的,你得看一下这个是用在哪个项目里面。
比如说开了发票,项目名称是张三,但是进来的钢筋发票是,项目名称是李四,这样是否可以抵扣?
你好,李四是一般计税的吗?只要李四是一般计税的可以。
李四是一般计税的,但是项目名称不一样呀
你好,增值税抵扣不需要根据项目来,他又不是结转成本,只要允许抵扣的都可以,就像你购买的办公用品,办公用的照样不可以抵扣增值税,那你销售出去了吗?你有对应的收入吗?没有吧?
哦,这样说明白了
不用客气,工作愉快。