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取得发票异常,如何做进项转出,会计分录是什么
老师好,请问异常进项发票,该如何做税额转出,会计处理怎么做呢
老师好!去年11月份的进项普票异常,约29万,需转出/调整,建议如何操作?
2022年3月发票异常税务专管员要求进项税转出,纳税申报要如何操作,会计分录要如何调整
20年的异常发票如何进项转出
老师,公司是主营加油站的,那么我们购物的这个油进入的是原材料,然后公司各部门也有公用车跟工作车,他们加油的话,那这部分算视同销售吗?
咨询一下公司有贷款还能注销吗
厕所,走的采购货物,开多少税的发票?
企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定最新版是哪一年的?
朴老师,我公司是小规模纳税人,对方公司说开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点了吧?如果是这样的话,对方是小规模纳税人,因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话,开票加税点,这个票就既指专票也指普票是吗?
老师,去年八月到12月申报了a员工,四五千元每个月,现在怎么去更正申报?把a换成b 员工
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师,我25年有几个月法人和股东的工资,是用其他应收款-法人。发工资的,没用银行存款发可以吗? 25年汇算清缴不用调增吧? 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
个人出租不动产如何申报个人所得税
实际有业务的,借应付账款,贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出可以的。
我这边更改所属期8月份的增值税报表,进项税转出了1351.76元,应交税费变成了2046.01元,但是我在更改前的报税期已经交过了增值税694.25元,我现在是不是多交了
我这边转出的是20年9月份的进项税1351.76元
哦,那就是2046.01。减去694.25,补剩余的这些。
我报表数据怎么填写
现在报表上自动出来的税费数据是2046.01
如果税务局扣了你2046.01,你把剩下的那一部分多交的那几百块钱,694的那一个申请退税。
你正常点交税就可以的,之前已经预缴了,你只需要补剩下的,因为你预缴的在这里面没有体现。
是呀,现在就是我已经交了600多的他没体现出来,导致重复交了这600多
你好,你现在扣款了没有,他扣了多少? 大部分人家都是自动抵扣的,你多交了税款,你申请退税,在我要办税里面有一个一般退抵税管理里面有一个多交税款。