您好,这就是说,借 原材料 贷 应付账款,这样的
老师,你好。收到供应商罚款,应该怎么做分录
请问,老师,收到供应商给我们交的罚款,我们怎么入账
请问对供应商的产品质量问题的罚款怎么入账?供应商用发来的材料抵罚款怎么做账?
请问给供应商的罚款,供应商用材料抵罚款怎么入账?怎么做分录啊
老师,你好,我司支付给供应商的下级供应商的违章罚款怎么入账
进口报关单的完税价格和支付国外的货款存在差异,那个差异放在哪里呢,都是人民币的价格
垃圾处理费一般怎么交?人数一般取哪里的人数?
老师,我们是一般纳税人,我们收到滴滴普通发票也是可以抵扣的对吧?申报增值税的时候是不是填附表二的8b和10行?但是刚申报出现这样的情况咋回事?
7月开了一张专票,8月发生退票要红冲这张重新开,金额一样,请问上个月开的那张还继续在7月正常做帐吗?
你好老师,我做了一笔分录,借:本年利润 1万 贷预收账款1万 这笔分录在利润表和资产负债表各是体现在哪里呢?
你好,老师固定资产的残值率以什么为参考进行确认呢
老师,我想问一下,关联企业收到总部的财务资助款,总部做了现流,支付其他投资支付财务资助款,收到的那个企业应该做什么现流?是收到其他投资-收到财务资助款,还是收到其他筹资,收到财务资助款啊,这两个有什么不一样吗
自然人电子税务局扣缴端如何新增企业
请问老师,建筑会计,这个每次付款的合同如何管理,是放在凭证一起还是单独管理,老师是如何管理的
票据的保证是连带责任保证么
这笔钱不要付出去了,和罚款冲抵了,分录怎么做?
付出去?那是他们惩罚你们的吗不是,然后给你们材料了
我们罚供应商的款,供应商不给钱用材料来抵的
那就是相当于你们材料多了,你们也收不到这个钱了不是吗
我没明白老师意思?材料不是多了,消耗了啊,但是钱是收不到了,因为材料部分材料不合格有罚款.
我也没有明白您的一,用材料抵,那不就是材料多给你们了吗?
也可以这样理解,你就说我们给供应商的罚款分录怎么做吧?原材料购入我知道,我合并下
这个就是 材料多了,然后罚款的收到少了,那就是借 应收账款 贷 营业外收入 然后现在就是 借 原材料 贷 应收账款
采购原材料对应的是应付账款啊,老师
你收的罚款,不是做应收?