您好,这就是说,借 原材料 贷 应付账款,这样的

老师你好,对供应商分罚款,供应商把罚款开了发票了,做营业外收入可以吗,我们领导让人家重新开发票,不让开这个罚款的金额,应该怎么处理
老师好,以前和供应商购入原材料,款未付,现在让供应商把原材料在买回去,情况1,供应商把买回去原材料的款打入我司账户,分录怎么做 情况2,直接抵消以前的货款,分录怎么做
请问,老师,收到供应商给我们交的罚款,我们怎么入账
请问对供应商的产品质量问题的罚款怎么入账?供应商用发来的材料抵罚款怎么做账?
请问给供应商的罚款,供应商用材料抵罚款怎么入账?怎么做分录啊
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?
给境外客户提供模具而收取使用费,这模具不出口,是否能按0%或者6%服务费发票来开
我们公司代扣个税按稿酬所得申报(合同、发票上都标明了稿酬),但老师汇算清缴的时候提示这笔应该按照劳务申报,这个怎么办
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?
砂石厂个体户一般纳税人按照简易计税3%是否可以开具专票?
在单位的个税扣缴端上,为什么单位申报记录查询里面有这个员工的申报,但在个人扣缴明细里却显示查询不到?
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
这笔钱不要付出去了,和罚款冲抵了,分录怎么做?
付出去?那是他们惩罚你们的吗不是,然后给你们材料了
我们罚供应商的款,供应商不给钱用材料来抵的
那就是相当于你们材料多了,你们也收不到这个钱了不是吗
我没明白老师意思?材料不是多了,消耗了啊,但是钱是收不到了,因为材料部分材料不合格有罚款.
我也没有明白您的一,用材料抵,那不就是材料多给你们了吗?
也可以这样理解,你就说我们给供应商的罚款分录怎么做吧?原材料购入我知道,我合并下
这个就是 材料多了,然后罚款的收到少了,那就是借 应收账款 贷 营业外收入 然后现在就是 借 原材料 贷 应收账款
采购原材料对应的是应付账款啊,老师
你收的罚款,不是做应收?