您好,这就是说,借 原材料 贷 应付账款,这样的
老师,你好。收到供应商罚款,应该怎么做分录
请问,老师,收到供应商给我们交的罚款,我们怎么入账
请问对供应商的产品质量问题的罚款怎么入账?供应商用发来的材料抵罚款怎么做账?
请问给供应商的罚款,供应商用材料抵罚款怎么入账?怎么做分录啊
老师,你好,我司支付给供应商的下级供应商的违章罚款怎么入账
老师,请问2025年的应纳税所得额300万以下是5%税率,超过300万的是指全部25%还是超出部分是25%的税率呢?
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
这笔钱不要付出去了,和罚款冲抵了,分录怎么做?
付出去?那是他们惩罚你们的吗不是,然后给你们材料了
我们罚供应商的款,供应商不给钱用材料来抵的
那就是相当于你们材料多了,你们也收不到这个钱了不是吗
我没明白老师意思?材料不是多了,消耗了啊,但是钱是收不到了,因为材料部分材料不合格有罚款.
我也没有明白您的一,用材料抵,那不就是材料多给你们了吗?
也可以这样理解,你就说我们给供应商的罚款分录怎么做吧?原材料购入我知道,我合并下
这个就是 材料多了,然后罚款的收到少了,那就是借 应收账款 贷 营业外收入 然后现在就是 借 原材料 贷 应收账款
采购原材料对应的是应付账款啊,老师
你收的罚款,不是做应收?