你好,是的,所得税和增值税申报的收入是需要相等的
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师,你好, 我公司是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,按售价不含税金额200000填入增值税申报表附表1未开票收入,而账上是200000入的固定资产清理贷方,从而利润表中根本不显示这笔收入 这两个差异是哪里出了问题?该怎么处理? 希望老师百忙之中解答一下[比心][比心]
暖暖老师,我不知道怎么把金金老师的解答截图发给您,大概描述一下,我问个体电子税务局的增值税申报表中的收入是不含未答起征点的减免的1%部分营业外收入,个税中的收入是含1%的营业出收入,金金老师回答说是的,但税务局的工作人员说这两个表的数是相等的
老师,我们是个体户以前一直不记账但开3个点的电子普票,今年开始查帐征收需要建账。日常开票的账务处理如下。借,银行存款 100 贷,主营业务收入97.08 应交税费-应交增值税 2.92 。借 应交税费-应交增值税-减免税金2.92。贷。营业外收入 2.92 对吗?在经营所得累计收入需要填100,在增值税表11栏未达起征点 97.08 对吗?
收到账款8000元。实际应收8002元,尾差二元未收到。怎么处理?
老师好,工商年检,股东出自信息,今年和去年的没变化,还需要再添加一次吗
请问,2025年5月15日缴交2024年度企业所得税10000元,如何做账及结转(具体分录)?谢谢!
25年守信承诺书未签收是什么?
公司购买车辆,缴纳的保险费,保险公司代扣代缴的车船税,需要在工商年检纳税总额中加入吗?保险费是法人或者其他个人垫付的
进行企业电算化实训的时候,显示该操作员没有任何部门权限
请问老师,一般人企业 ,比如购进的是一台农用车,销售的是加了几个桶的洒水车(销项发票名称“酒水车”),这样可以吗
老师,材料已经到了,发票没有收到,怎么做账?
预收客户货款订金,后期客户收到货物后并同时支付了货物尾款,同时我们也开貝了增值税专用发票,请问做账的分录如何做: 收到订金:借:银行存款 贷:预付账款 交付货物给客户,客户已转账同时开具增值税专用发票。后面分录如何做?
老师您好!医院的资产负债表中如果累计盈余-医疗盈余余额呈现负数的话,在填列累计盈余-新旧转换盈余项目的余额时,是否应该先减去累计盈余-医疗盈余的亏损后的余额填列?谢谢
是的,我按照金金老师的回答更改的报表,结果第二个月又都调回来了,不知道税局看了我这边会不会受影响
你可以再次更正申报的这里