您好,这样的话,可以合并一次性处理的这个的

你好,我们是一般纳税人,一个客户是小规模纳税人,在今年我们二月份的时候开具增值税专票三十几万给他们,到今天她们会计搞错了,她们一直以为自己是一般纳税人,所以我们开的也是13点的,专票,她们现在发现自己错了,让我们重新开具,这个票应该怎么开?
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
老师你好,公司是小规模纳税人, ①平时有的办公费发票都是收据,入账年末的时候统一一起开发票可以不, 2财务银行的手续费贷款利息也都是年末的时候一起开增值税普通发票一起入账,是否可以?因为平时都是几百元一个月手写(平时中午联工午餐) 每个月发生的时候都是按收据入账,也都和企业所得税了,但是正规的发票都是年底才开回来
老师,我问你一下,就是小规模的增值税申报是不是和一般纳税人增值税申报是一样的呀?都需要超税是吧?只是小规模的是季度申报是吧?那我今天报税,小规模的那个税我已经抄过了,第四季度也开发票了,但是呢,到电子税务局这边获取的时候没有数据,请问一下是怎么回事?
老师请问下,我们有一个项目,个人往来款转了很多笔,来回也有退,但是那个人有曾用名一个银行用曾用名开户,然后退回去的时候都是退到不是曾用名那个账号,当时一开始做账不做的按回单直接做,做了两个人名字往来,导致现在一个余额在借方一个名字余额在贷方,其实是同一人,怎么弄
老师:请问公司更改财务负责人,是不是要本人登录税务局网同意通过才算?
老师您好,我们有两个公司,员工的社保费,工资,房租,水电费都是在一家公司交的,另外一家就什么都没有,现在税务局说没有的这家需要提供以上资料,可以提供另外一家的吗
假设某公司2021年度有A和B两个研发项目。项目A人员人工等五项费用之和为90万元,其他相关费用为12万元;项目B人员人工等五项费用之和为100万元,其他相关费用为8万元。则可加计扣除的其他相关费用为( )万元
老师,查出被审计单位上百个问题,能整改的在管理建议书披露,还是不能整改的也得披露,还是只披露重大事项?
应付利息借方余额和贷方余额都可以吗
应付利息是负数可以吗
小规模纳税人开施工货建筑服务普票是几个点,有优惠政策吗?
2025年A公司盈利100万(缴纳企业所得税过后),B公司取得企业股东分配利润30万,那B如果没有其他成本去抵扣的话,B公司投资收益取得的30万还要再次缴纳企业所得税吗?
公司没有车也没汽车租赁能报销油费么
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师请问酒水在什么情况下可以抵扣
老师,我刚接账 又是新手
老师,会计分录怎么做?
直接就是说,借 银行存款 贷 主营业务收入 合计金额
嗯 我写的就是借银行存款 贷主营业务收入 后面那个增值税销项税不知道咋写了,
是,贷主营业务收入 贷应交税费 销项税合计?
嗯对,是这意思的,没错的