您好,是啥时候,本期的删除了吗

请问老师,19年补18的税时候,增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对,企业所得税更正了申报,增值税把18年已经报税的又加上更正的数据,所以增值税的申报数据大于所得税的,现在更正增值税的要怎么更正呢,而且19年补税的没有凭证,只是通过电费推算出来的,要把账补了吗?
上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税,但企业不想退税,按税管要求在网上调平,我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了,但主表一直是灰色的,那个多出来的1.6税一直没变,请问老师,这个要怎么操作?
请问分局给了21年和22企业所得所得税数据,让我更改这两年企业所得税年报,我根据他的数据填好企业所得税年报表了,税款也已经缴纳了,请问我下面还要做什么工作吗,(我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据,会不会导致其他地方有什么变动,需要我完善这个工作呢)?还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看,我带啥给他看呢
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
本年第一季度数据有改动,但是我核对了营业收入和营业成本,还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
老师请教一下: 税局给个体户代开的普票,没有税号,发票是无效发票吗?
老师,公司实际有公务车的,但没有入固定资产,那现在公务车产生的费用可以走办公费-公务车使用费吗
2026年收到汇算清缴退回2025年交的企业所得税,这笔钱怎么记账
你好,老师,为什么现在税务系统预警,总是预警以前年度的呢?
老师您好,公司因为交税税负低,账上有几百万的库存,有好的办法可以减少库存吗
收到六月的房租发票,六月付的款,发票是今年一月到12月的,分录怎么做
补交去年增值税及附加税,小企业会计准备怎么做分录
老师好,像现在预扣预缴所得税申报表,如果要填固定资产一次性扣除的话,是可以填写1到6月份投入使用的资产吗?
老师我想问一下,比如工资4000元,然后要扣餐费200元,计提工资的时候怎么写分录,还有发放的时候,
老师你好,我们爸爸在我们公司领的有工资,他已经年满60了,我把他加在我的附加里了,这样可以不
2022年度的哦,本期的什么呢?
那这样的话,是可以申请,向专管员申请回复的
在哪儿申请呢?打电话吗?还是在系统里申请?
对的,这个是需要给他们打电话才可以的