你好你这个是具体什么业务内容?
这个该怎么做账?付款人是待清算间联商户消费款户
老师你好 请问收到 付款人全称是:待清算间联商户消费款户 怎么做账啊 ?
老师,待清算间联商户消费款户 分录: 借:银行存款_基本户 贷:其他应收款_待清算间联商户消费款户 对吗,这样的话待清算间联商户消费款户是负数
待清算间联商户消费款户,这个怎么科目怎么做?是同一个账户
企业银行账户收到名称为:待清算间联商户消费款户的款项,怎么做分录,要报收入吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
这种会是收入吗?
这个要看您具体业务是什么,一般是第三方结算的。
公司换了股东,他们也不知道这笔钱是什么,这种有可能会是收入吗?怎么做账
只是有可能是收入,要想进行会计处理,必须知道款项的真实用途。但没法确认。
如果是收入做账就:借银行存款贷预收账款吗?
可以计入预收账款哦。
如果有还回去就其他应付款是吗?
是的,是的,是这样子的。