学员朋友您好,小规模月10季30万元以下(含本数)免税适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收,普票是免税的,专票正常交税
老师你好,请问如果对方是小规模纳税人,他们开具3%的建筑服务发票给我们,可以吗?谢谢
老师好,小规模纳税人,我们的费用发票,他们给开的税点是0还是3呢?对方也是小规模纳税人? 谢谢
老师好,小规模纳税人,我们的费用发票,他们给开的税点是0还是3呢?对方也是小规模纳税人? 谢谢
老师好,小规模纳税人,我们的费用发票,他们给开的税点是0还是3呢?对方也是小规模纳税人? 答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢
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老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的