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公司跟客户和供应商对往来的时候,流程是怎么样的?仙叶五根供应商或客户对完账,让他们给我们财务清单,然后我们财务做成对账函,让对方盖公章发我们吗?

2023-09-20 22:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 22:26

您好!一般是你们制作好对账函然后发给对方对方确认后回函给你们

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快账用户9534 追问 2023-09-20 22:46

那这个中间有差异的话,怎么办?

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快账用户9534 追问 2023-09-20 22:46

我发的他不认可啊,他发的我不认可,那怎么办?

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齐红老师 解答 2023-09-20 22:47

您好!那就是有问题,你们要核对清楚才行

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快账用户9534 追问 2023-09-20 22:51

所以一般是不是先让业务跟客户或供应商核对好往来金额,然后财务再编辑对账函发给对方,让对方盖章给我们呀?一般公司内部这些是怎么操作的呢?

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齐红老师 解答 2023-09-20 23:11

您好!实务中,一般会定期发给业务员对下帐,内部没问题了再要业务员去和客户对一下,财务再发函

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您好!一般是你们制作好对账函然后发给对方对方确认后回函给你们
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