您好,那样的话就是借 预付账款 应交税费 贷 银行存款
老师您好,我们代客户支付了一笔货款给我们供应商,收款客户款项时是预收账款,支付给供应商款项是预付款项,因为后来客户直接跟供应商合作,这两笔预收预付一直挂账,请问应该怎么冲销呢
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1W,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
老师,付给供应商的款没有收到发票,不通过预付账款、其他应收账款、做在应付账款里面可以嘛?
老师好,还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方,跟供应商对账时,就不用再做别的分录了,是吗? 要是把供应商没开发票的放到预付账款里,对账时是不是还要借应付,贷预付呢?谢谢
老师,请问之前预付款供应商的10万款,后面供应商给了9万的款,收到发票时候怎么做账
一般纳税人公司,近两年未经营,准备税务注销,但是应付账款-暂估科目有5万,其他应付款-法人科目贷方余额52万,未分配利润-50万,请问可以直接申报财务报表和企业所得税,然后走即办注销吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟通,
我们是工程公司 给包工头代发工资 然后包工头给我们开发票 然后全部以代发工资形式结算工程款这样可以吗。开发票内容是工程服务。施工费
老师,麻烦帮忙看下这个投房的题,外购写字楼直接出租,折旧不是应该参照固定资产折旧吗,当月购入下月折旧,当月停止的,下个月停止折旧,那22年3月购入,不是应该4月开始折旧,折旧时间应该只有9个月呀
老师,这个题理解不了,可不可以详细的讲一下每个答案?
老师,民非企业,我记得看电子税务局财务报表年报申报截止日期是到6月30日,现在代办事项里没有了,这个什么情况?
老师,像人工菌这几个,都是属于蔬菜,都是免税的呀,为什么对方还要开应税的发票给我们呢?
老师!我们24年账本现金里面有一个季度末变成负的8000元?然后审计报告都出来了,这个有问题吗
老师,账上其他应付款金额过大,如何把它转成实收资本降低风险,分录咋做,谢谢老师
减少预付账款的金额吗?
嗯对是这意思的哈