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老师请问我公司购买了一些常用物料由于金额不是很大要积攒到一定金额才会开票,做账的时候只有厂家的送货单,我计入到销售费用里了,后续发票到的时候该怎样处理呢?

2023-09-21 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 16:26

你好,收到物料现暂估 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款  

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快账用户8879 追问 2023-09-21 16:41

这样可以吗?

这样可以吗?
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齐红老师 解答 2023-09-21 16:42

可以的,支付款时冲减就是

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快账用户8879 追问 2023-09-21 16:46

就是这笔款项已经用银行支付了,就是发票还没有开具,等后续再购买物料金额达到一起开具

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快账用户8879 追问 2023-09-21 16:47

是不是后续发票到了,把这笔冲平在录入也是可以的是吗?

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齐红老师 解答 2023-09-21 16:51

金额没有差别就把凭证附后边就是

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快账用户8879 追问 2023-09-21 16:53

金额应该是会有差别的,后续又购买了,假如8月开具的发票是不可以附在这个7月的凭证后面吧?

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齐红老师 解答 2023-09-21 16:57

没有差别就可以,有差别就要红冲后重新做

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快账用户8879 追问 2023-09-21 17:01

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:04

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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你好,收到物料现暂估 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款  
2023-09-21
你好,你可以借库存商品贷应付账款暂估。
2022-08-25
你好同学,仓库与财务需要通过erp建立连接。如果没有erp,就需要和仓库对接好,定好频率定期把单据提交给财务
2023-06-15
同学你好 1.这个可以的 2.这个就是材料,不是建筑服务 3.借原材料贷银行存款
2022-11-15
你好,即使你用不到这个材料,你也得暂估入库的,只要你材料到了就应该入库。如果你不入库的话,你账上的库存和你实际的库存不一致。
2022-12-22
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