根据您提供的信息,销售报价不含税金额为14500元,含税价为15660元,开票加八个点的税。 首先,我们需要将不含税金额转换为含税金额。根据公式:含税金额 = 不含税金额 %2B 不含税金额 × 税率,我们可以计算出含税金额: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 这个结果与您提供的含税价16385元相符。 然而,根据您提供的信息,销售方给出的含税价为15660元,这可能是因为他们在计算含税价时采用了不同的税率或计算方式。在这种情况下,我们可以反推税率: 15660 - 14500 = 116015660−14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,销售方所说的“开票加八个点的税”是指他们在计算含税价时,将税率定为8%。在这种情况下,您的计算是正确的,含税价应该是16385元。您可能需要对销售方的报价进行进一步的确认,以明确他们所采用的税率和计算方式。
老师您好,我们是生产加工企业的一般纳税人,销售产品给客户,关于开票加税点的事情,我们开出去是13个点的发票,如果给客户的价格是不含税的价格,那么对方让开发票的话我是不是要让他们加税点的啊,至于加几个点才能保证公司不亏?
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
您好,我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,他给我们开专票,合同上是不含税金额,他们意思是票面开成这个合同数字,我们额外还要付7%的税点,这是为什么
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他开发票吗?那个公司说交易金额4000,如果开发票的话,“4000这个金额不含税,含税需要再加13个税点”是什么意思?
你好老师,我不太懂,公司一般纳税人13%的税率。销售报价不含税金额14500,含税价为15660?他们说开票加八个点的税?我不是很明白他们的意思?按我的意思含税价不应该是16385嘛?
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
因为没接触过这个行业,我所知道的是我们的税率是13,我之前有问过,她们说的是一直都是加八个点,别人也都是按八个税点加。所以不是很懂他们,就问问老师,这有啥不知道的计算方式或是什么的不
加八个点和13%的是一个算法
是因为有政策说小型微利企业所得税25 %减按20%缴纳这个政策,所以减掉了5%的税点嘛??
我只是不懂他为啥按8%,肯定有啥说法的吧?不然不亏了嘛
这个应该是他们的综合税率 小微企业所得税税率是5%
算上这个优惠的话,这个开票税点应该怎么算?是多少合适?
你是说综合税负率吗
嗯,是吧。就给他们按正常开票13%然后这个所得税有优惠,给给他们算上这个优惠后,我报价多少
可以这样去算嘛?
对的 可以这样算的哦
那能麻烦老师给我写下计算方法吗?没算过。
就是成本加上期望利润率加上税负