根据您提供的信息,销售报价不含税金额为14500元,含税价为15660元,开票加八个点的税。 首先,我们需要将不含税金额转换为含税金额。根据公式:含税金额 = 不含税金额 %2B 不含税金额 × 税率,我们可以计算出含税金额: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 这个结果与您提供的含税价16385元相符。 然而,根据您提供的信息,销售方给出的含税价为15660元,这可能是因为他们在计算含税价时采用了不同的税率或计算方式。在这种情况下,我们可以反推税率: 15660 - 14500 = 116015660−14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,销售方所说的“开票加八个点的税”是指他们在计算含税价时,将税率定为8%。在这种情况下,您的计算是正确的,含税价应该是16385元。您可能需要对销售方的报价进行进一步的确认,以明确他们所采用的税率和计算方式。

我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
您好,我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,他给我们开专票,合同上是不含税金额,他们意思是票面开成这个合同数字,我们额外还要付7%的税点,这是为什么
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他开发票吗?那个公司说交易金额4000,如果开发票的话,“4000这个金额不含税,含税需要再加13个税点”是什么意思?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
因为没接触过这个行业,我所知道的是我们的税率是13,我之前有问过,她们说的是一直都是加八个点,别人也都是按八个税点加。所以不是很懂他们,就问问老师,这有啥不知道的计算方式或是什么的不
加八个点和13%的是一个算法
是因为有政策说小型微利企业所得税25 %减按20%缴纳这个政策,所以减掉了5%的税点嘛??
我只是不懂他为啥按8%,肯定有啥说法的吧?不然不亏了嘛
这个应该是他们的综合税率 小微企业所得税税率是5%
算上这个优惠的话,这个开票税点应该怎么算?是多少合适?
你是说综合税负率吗
嗯,是吧。就给他们按正常开票13%然后这个所得税有优惠,给给他们算上这个优惠后,我报价多少
可以这样去算嘛?
对的 可以这样算的哦
那能麻烦老师给我写下计算方法吗?没算过。
就是成本加上期望利润率加上税负