根据您提供的信息,销售报价不含税金额为14500元,含税价为15660元,开票加八个点的税。 首先,我们需要将不含税金额转换为含税金额。根据公式:含税金额 = 不含税金额 %2B 不含税金额 × 税率,我们可以计算出含税金额: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 这个结果与您提供的含税价16385元相符。 然而,根据您提供的信息,销售方给出的含税价为15660元,这可能是因为他们在计算含税价时采用了不同的税率或计算方式。在这种情况下,我们可以反推税率: 15660 - 14500 = 116015660−14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,销售方所说的“开票加八个点的税”是指他们在计算含税价时,将税率定为8%。在这种情况下,您的计算是正确的,含税价应该是16385元。您可能需要对销售方的报价进行进一步的确认,以明确他们所采用的税率和计算方式。

我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
您好,我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,他给我们开专票,合同上是不含税金额,他们意思是票面开成这个合同数字,我们额外还要付7%的税点,这是为什么
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他开发票吗?那个公司说交易金额4000,如果开发票的话,“4000这个金额不含税,含税需要再加13个税点”是什么意思?
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
因为没接触过这个行业,我所知道的是我们的税率是13,我之前有问过,她们说的是一直都是加八个点,别人也都是按八个税点加。所以不是很懂他们,就问问老师,这有啥不知道的计算方式或是什么的不
加八个点和13%的是一个算法
是因为有政策说小型微利企业所得税25 %减按20%缴纳这个政策,所以减掉了5%的税点嘛??
我只是不懂他为啥按8%,肯定有啥说法的吧?不然不亏了嘛
这个应该是他们的综合税率 小微企业所得税税率是5%
算上这个优惠的话,这个开票税点应该怎么算?是多少合适?
你是说综合税负率吗
嗯,是吧。就给他们按正常开票13%然后这个所得税有优惠,给给他们算上这个优惠后,我报价多少
可以这样去算嘛?
对的 可以这样算的哦
那能麻烦老师给我写下计算方法吗?没算过。
就是成本加上期望利润率加上税负