实际你的成本是多少的?

你好,我公司采购商品1000万元,对方公司最多只能开票700多万,那剩余的300多万,没有发票可以直接当做成本吗?如果合理减少企业所得税
你好,我公司是小规模,采购商品100万元,对方公司最多只能开票70多万,那剩余的30多万,没有发票可以直接当做成本吗?如果合理减少企业所得税?
老师我们对公收了100万 ,然后又转出去50万,都是没有票的,这个100万的无票收入要交企业所得税吗,还有就是这个转出的50万对方也没开票,计算所得税利润的时候可以扣除这个成本吗
那个比如一个公司他开票100万,只有50万的成本发票,剩余的50万没有成本,我可以报成盈利,按这50万交企业所得税,那公户的钱怎么支出?
如果总公司企业所得税100万,总公司按照50%预交所得税,剩下50万在分公司分配,分公司只有一个,三项因素只有工资,那算下来分公司缴纳所得税只有17.5万,剩下没分配完的所得税该怎么办
老师您好,甲公司处于基建期,同施工方乙公司签订了工程施工合同,约定水电由甲供,水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电,甲公司根据乙公司每月的用水电量,按照合同约定单价给乙公司开发票,同时将水电抵顶工程款,甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票,税率是3%,另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司,26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账,甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的,不属于应税交易,不征收增值税:(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了,是需要将污水处理费开发票交增值税呢
老师公司有笔127万的红冲,我们是小企业会计准则,我是不是可以不用调整25年的账和报表,直接坐到26年就好
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
老师,这个是打了个比方,就是剩余的钱不知道怎么支出去?利润分的话老板要交25%的个税又不愿意
你好,你单位没有费用吗?你老板可以做工资的。
费用有,工资也做,但是太少了,老师,这样行不我想的是比如剩余50万都是没有发票,都是白条子,然后入账后,汇算清缴的时候调增再交企业所得税
你好,你白条做账,你得有实际业务,你们有吗?
实际的业务没有
可以的,你都没有支付的证明。
不可以的,你都没有支付的证明
那这个钱应该怎么出?
他有其他的发票来报销吗?但是这种有风险,剩下的就做工资,其他的没有。
老师,如果说剩余的成本有一部分是真实的,比如租赁了人家的机械什么的,个人代开发票税点高就不愿意开,所以做白条,后期年报调整交所得税可以不
可以的,可以可以可以。