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老师。我打字困难,一定认真读完再回复,我家有两名退武军人可以抵税18000,增值税跟附加税是10000元,第一个问题分录借应交税费应交增值税10000贷营业外收入10000?第二问题这个节省的10000增值税进入营业外收入要交企业所得税也就是10000乘以0.05交500的企业所得税,所以节省了9500元?第三个问题,我家企业所得税年底了一共需要交13500之前军人的费用还剩8000可不可以直接抵所得税,也就交13500-8000=5500交5500的企业所得税

2023-09-22 00:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-22 00:19

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2023-09-22
同学你好 之前计提了吗? 2.对哦 3.对的,需要转出的 是借库存商品 贷进项转出
2020-12-07
您好,是的,还有借累计摊销,贷无形资产
2021-12-04
同学你好 这个可以年底之前冲平就可以了,没有税的,不还了计入营业外收入,缴纳所得税
2020-09-21
你好,管理不善导致的损失,是可以税前扣除的(是针对企业所得税) 自然灾害,是增值税方面不需要转出。 管理不善,增值税方面需要做转出处理。
2023-05-17
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