无差额 可以直接把发票附在8月暂估的分录后面

老师,3收到商品,入库时没有取得发票,但是金额是明确的,4月开回发票,发票可以直接付到3月后面吗?还是3月要先暂估,4月冲销暂估再重新入库啊
老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?
老师,8月暂估了成本,9月收到发票没有差额,需不需要红冲重新入账,无差额可不可以直接把发票附在8月暂估的分录后面?
老师,我们9月份采购了一批钢材,到现在都没有收到发票,我做暂估入账可以吗?收到发票再红冲9月份的暂估,10月份再重新入账行不行?
我们公司发生的运费,8月份就完成了销售,但是我10月份才收到运费发票,我8月份没有暂估这个运费,我10月份直接收到发票计入成本可以吗? 因为这个后面才收到,我之前不知道金额多少,就没有去暂估,好像没在8月份暂估,不符合匹配原则?
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
9月开具的票放在8月的后面是没有问题的是吧?
是的,是没有问题的。
老师,8月是这样做分录的,因为从农户那买的没有单据附件,9月发票到了我直接附在这个分录后面,就可以是吧?
是的,可以这样处理,也可以冲销原分录,再做有票分录,附发票
暂估的时候没有原始单据,这个可以吗?
是的,可以的,若有顾虑,可采用第二种方式:冲销原分录,再做有票分录,附发票
我采用第二种方式:本月收到发票冲销原分录,再做有票分录,附发票。顾虑是8.31日暂估的时候没有原始单据,这个怎么处理比较妥当
可附自制的仓库入库单
自己打印一份盖个公章放进去可以吗?还是说最好买一本验收单手写入账
最好买一本验收单手写入账
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!