同学,你好 放在本年 你先把去年的分录红冲,再按照取得的发票,重新做账
老师你好,我想问下,我公司去年的房租费因为没拿到发票,就挂着,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接无票进去了成本,谁知道10月份给取消了核定,那么我想知道,这笔费用是不是要去开票回来入账,但是按照权责发生制,这笔费用也不能进入今年的费用里面呀,老师,这样的情况,我该怎么处理,直接调整去年的未分配利润吗?
老师你好,我想请教下,我2021年的账已经结了,报表啥的都出了,不想再反结账调整了,但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的,有些发票已经开了准备在22年1月份支付,还有些发票还没开,那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么?那我22年的凭证要如何做呢,做以年度损益调整么?那发票没开的税不知道的,要怎么计算呢?
老师,请问我公司有微业贷,21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了,当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的,现在我们让银行那边开票了,但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢?另外还需不需要调整分录?
老师,我想请问下,因为我们实际工作和理论会有很大的区别,在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选,那就造成我们做账,比如2022年2月份开的办公用品的费用,2月份发票也已经开过来了,但是在2022年的7月份勾选,那我们做账就会在2022年的7月份 借,管理费用,借,进项税,贷,银行存款,这样不符合权责发生制,但是我们公司都这么做账的,我们会计说没关系的
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
去年不是已经汇算清缴了呀。
同学,你好 这和去年做了汇算清缴,没关系的
我不是很理解老师,去年我已经做了成本入账了,老师,如果红冲就是银行存款也红冲,我还是不明白老师,不是话,我红冲了,相当于我去年汇算清缴申报要重新申报呀,有没有其他比较合适方法,学术浅,我不晓得这种情况咋个操作,老师
同学,你好 你之前的分录发我一下
借:财务费用,贷银行存款
同学,你和 你本年,收到发票做分录 借:财务费用 负数 贷银行存款 负数 借:财务费用 贷银行存款
老师你回复这个我当参考,我在咨询其他的,你这个分录当没做调整,
同学,你好 这个就是调整,你之前年度的财务费用没有发票,所以是暂估,现在就是红冲,然后根据发票重新做
老师我怎么可能是暂估呢,银行收到手续费是16块,我就借财务费用16块,贷,银行存款16,去年已经入成本,今年开发票,最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。
同学,你好 没有发票就是暂估 你说最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。 你发票开的时间是今年的,不可以放在去年的凭证里
如果我不放在去年,放在今年,老师你分析不到位,也不够专业,我已经找到答案了,谢谢老师。
同学,你好 这种情况很常见的,都是这么操作的