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老师,就是这边我们去年银行收手续费,我们用回单入账,上次月税务局喊我们请银行开发票,发票已经开了,我是把发票直接放在去年12月凭证里面,还是放在本年,放在本年怎样入账,肯定不能作为本年成本处理,以前年度损益好像也不合适。所以不知道怎么处理这样发票

2023-09-22 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 10:58

同学,你好 放在本年 你先把去年的分录红冲,再按照取得的发票,重新做账

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快账用户2621 追问 2023-09-22 12:49

去年不是已经汇算清缴了呀。

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齐红老师 解答 2023-09-22 12:50

同学,你好 这和去年做了汇算清缴,没关系的

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:01

我不是很理解老师,去年我已经做了成本入账了,老师,如果红冲就是银行存款也红冲,我还是不明白老师,不是话,我红冲了,相当于我去年汇算清缴申报要重新申报呀,有没有其他比较合适方法,学术浅,我不晓得这种情况咋个操作,老师

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:04

同学,你好 你之前的分录发我一下

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:06

借:财务费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:08

同学,你和 你本年,收到发票做分录 借:财务费用 负数 贷银行存款  负数 借:财务费用 贷银行存款

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:10

老师你回复这个我当参考,我在咨询其他的,你这个分录当没做调整,

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:12

同学,你好 这个就是调整,你之前年度的财务费用没有发票,所以是暂估,现在就是红冲,然后根据发票重新做

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:20

老师我怎么可能是暂估呢,银行收到手续费是16块,我就借财务费用16块,贷,银行存款16,去年已经入成本,今年开发票,最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:21

同学,你好 没有发票就是暂估 你说最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。 你发票开的时间是今年的,不可以放在去年的凭证里

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:27

如果我不放在去年,放在今年,老师你分析不到位,也不够专业,我已经找到答案了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:36

同学,你好 这种情况很常见的,都是这么操作的

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同学,你好 放在本年 你先把去年的分录红冲,再按照取得的发票,重新做账
2023-09-22
同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的
2023-08-10
同学,你好,这个开票可以,今年的做到账里,其他不在今年的就不要做账了
2021-12-10
暂估和发票一致的,你可以直接把这个发票放到去年的凭证后面。
2025-02-28
问题一:你们的账务处理基本正确,但可以进行一些优化。 收到红冲发票时,应冲减原来入账的成本和进项税额。借:应付账款,贷:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 收到重开的发票时,按照正常的采购入账。借:库存商品/原材料等,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 问题二:软件公司说的算法确实会影响企业所得税。在这种情况下,是否减以前年度损益,需要根据具体情况来判断。 如果金额差异对公司业绩没有明显影响,从简化处理的角度,可以直接在当期进行调整,而不追溯到以前年度损益。但如果金额差异较大,对公司业绩造成了明显影响,按照会计准则,应该追溯调整以前年度损益。 在你的例子中,原本按照减以前年度损益的净利润是-99 万,如果不减以前年度损益净利润是-125 万多,差异为 26 万。是否追溯调整需要综合考虑多方面因素,如金额的重要性、公司的会计政策、内部管理需求以及对财务报表使用者的影响等。 如果决定追溯调整以前年度损益,那么在进行企业所得税申报时,也需要相应调整以前年度的应纳税所得额。同时,要注意在财务报表附注中充分披露这一事项,以便使用者能够理解财务报表的变化原因。
2024-07-15
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