您好,同学,请稍等下
老师好,请问个人所得税,单位先帮忙代垫了,在第二个月再在工资里扣出来,这个该怎么处分录,怎么计提?谢谢
老师 上个月城建税我计提多了 这个月我应该怎么做分录呢 谢谢
老师,上个月作了无票收入,款上个月也收到了,这个月补开发票,请问下这个月要怎么做分录呢?谢谢!
老师好,请问我上个月造表时,工资多发了,这个月要扣减,这个分录该怎么处呢?谢谢
您好老师,我们个税是4月工资5月发6月才申报个税,这样个税减除费用就多了一个月,算工资个税就弄错了,导致新来的员工上月发工资多扣了员工的个人所得税,这月账务我要怎么处理。或者这种情况我们怎么做才能避免这个问题,谢谢。
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
本月的工资正常计提,发放的时候少发放给他,比如集齐了100,多给他了20,这个月只支付80,借应付职工薪酬工资, 贷银行存款80
哦哦,好的
好的,同学,请帮我五星好评,谢谢啦