可以过两个月再记账

你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
老师,请问5.30付款购买的固定资产,6.3才收到对方开具的专用发票,5月记账可以直接入固定资产?还是记预付账款处理?
你好老师,我有两个公司这个月都是预收货款,我现在记账是要分两笔记还是可以一笔记预收货款。
你好,去年12月份开出去的工程款票,对方当时退回,我以为当时就作废了,所以,我没有记账!但是,到次月交税时,才发现忘记作废了,所以,我只能红冲,那请问,我还用记账吗?
老师你好,我公司收到款项(没有开发票)记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了,可是对方没有给发票,这种情况下,我们打给别的公司的款项记入什么科目? 是应付账款还是预付账款(收款是记入了应收账款了)
企业微信可以办理虚拟收款账户吗?
个税申报一般是财务做的还是人事做的
老师你好,请教一下,光伏发电补贴款是2025年8月份打款来的15000元,当时记账是借:银行存款15000元贷:营业外收入-其他 15000元,现在3月份发现供电局欠1500元,但是2025年11月份开票给供电局的,是15000元,现在供电局光伏户头发现供电局欠15000元,实际上2025年8月份就给我们啦,请问老师调账怎么调呀?分录怎么写?急急急急
2月份不含税收入235.46万元,一般纳税人这个月税管员说让多实现点增值税,应该交多少合适
国内港杂费,发票上 具体名称 应开具什么?
2024年3月出口货物,目前未收到外汇怎么处理
老师好,员工一次性预支了24000,他的每月工资是5000,工资表实发工资做3000,还是做5000呢,个税是按每月5000申报的
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
谢谢你了老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!