你好,这个购入的不是库存商品,不用视同销售,直接全额计入销售费用-业务招待费,只是要按偶然所得申报个税

建筑行业,购买月饼赠送给客户,怎么做账,一定要视同销售吗,公司主要也不涉及做月饼啊
请教大家一个问题:我建筑企业,我公司外购一批月饼,一部分用于赠送客户,一部分用与出售给自己供应商(直接抵扣过往的材料应付帐款)、一部分用于员工福利。我不确定前两部分用途的分录怎么做,
买的月饼,酒,给客户送礼,但收到的是专票,可以直接按含税金额做账 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 吗?我看有的好像要什么视同销售,然后还什么进项转出,不太懂
我们企业是建筑小规模纳税人,中秋的时候定制一批月饼,让月饼销售厂家直接发走,然后送给我们的上游单位中的个人,一份300元,这批月饼上印有公司的名字,这样的话企业还涉及到个人所得税吗?还有什么税收风险?因为如果要视同销售的话,因为我们是小规模,我们进项税又没办法抵扣,我们还要做销项税额吗?
你好,公司前两个月买了一些电器赠送客户,前两个月已经抵扣进项了,现在赠送了,要做视同销售处理吗?报税时要不要填在未开票收入那里啊?分录怎么做呢?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我要给客户申报个税?我怎么给他申报,要他给我信息我给他报偶然所得吗,那客户肯定不愿意吧,
你好,按集中申报处理,不用采集个人信息