上一个月你做账务处理了吗?
老师,请教个问题,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上
老师,请问一下,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上,就是我做帐是要以实际发货的成本利润来核算还是以订单发生来核算?
老师好,上月有购进一批货且收到,但是供应商的发票是本月才开具的,上月就卖出了该货且开出了销售发票给客户,请问上个月的卖货可以做销售收入,结转成本怎么算?就是按照购进的未税成本算吧,虽然票当月没有收到。
你好,咨询一下我们这个电商公司,内账他们都是以销售订单确认收入,比如2月份销售订单她三月份发货的,这个收入不算三月份收入,因为2月份已经确认过收入了,这个该怎么做账?
老师,您好,想咨询两个问题 第一,药店的未分配利润过高如何处理, 第二,药店的货单1-3月,发票下月初到,可以先做账吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
上个月我做账务,上个月开的发票我订上上个月的货单,这个是没有问题吧?
现在老板觉得这样太乱了,想要我9月做账就必须订9月的货单,10月发票才来
没有 9月份暂估 10月份红冲再做发票的
那我9月做账可以附货单吗?10月发票来了再附发票在10月暂估后面,9月开的发票是8月的货单,9月的发票我不可以用了是吗
正常的做账是怎样呢?比如这个月发票开上个月货单,是直接拿这个月开的发票附上个月货单在后面吗
可以 可以用为啥不能
做帐没有必须根据发票来,你货物到了有发货单,你根据这个发货单来账就可以的,后期发票到了你再调整就是
9月的货单我订在9月凭证,10月发票来了我就订发票在10月凭证,没有货单附在后面可以吗
可以的 没有问题的
9月货单没有发票 10月发票没有货单 这样税务查起来也没事是吗
9月货单总金额100元 10月开发票有些开不得票,只开了90元 那我按照实际数暂估和冲红再做发票的金额就可以了是吗
你来说一下有什么问题吗?实际有购入咱做的没有问题吧,按照实际业务来做的 刚才不是告诉你了吗?做账不是必须有发票,有发票他是税前扣除,不允许税前扣除的,在汇算清交才能体现出来,你账上还是正常做
好的,谢谢啦,辛苦了
不用客气 工作愉快