您好,3.6/(1-10%)*1.1=4.4,退5-4.4=6000元 对公收到5万。实际货款4万含税我们收踏踏10个点应该退他 5-4/(1-10%)*1.1=1111元
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
辞退员工,给员工的补偿,需要交税吗?
报关单上商品单位如何写2个或者3个,报关单上的数量单位必须与产地证一致吗?如果产地证上只有1种数量单位,报关单上可以多写一种数量单位吗?
老师,你看下这个是哪里错了
您好,他也没有错,税法不考虑税金了,我是考虑税点部分也是要交税的,类似我们学的消费税这种价内税
价格不一样啊,一个退的多一个退的少,朋友是让看到底需要退他多少的
老师,在专业角度给下按照那个[呲牙]
您好啊,我认为是这个税点我开在发票里,我也交税的,就是算进去,您看有没有道理呀,因为当时谈的未税价
收到的10个点是包含再5万李的。我给朋友怎么解释。不应该算吧10个点的钱。如果算客户也不同意吧,那不是重复缴税给我们了
您好,未税%2B税=计税基础 税=计税基础*税率 未税%2B计税基础*税率=计税基础 计税基础=未税/(1-税率)
那如果开票开的是4万不是5万的,开5万是按照你这边算的
您好,4万是未税,不是在加10点来开票么
收10个点了,就不能再收客户其他钱了。这10个点都相当于客户给的成本票了
您好,这10个点开在发票里,也要交税的订,不只是4交税
就是5万需要开票的是吗?,你不包含10个点你算下是多少亲
您好,不是开5万的票,不是还要退钱么,开4/0.9*1.1 不加点就不开票了,不是谈了的是未税价嘛,开票就是要加点
有一个是含税价
您好,含税为啥还有加点的说法呀
应该退多少,第二个说是打公司5万,给开5万的票。真实业务3.6万不含税剩余是过账的。开票税率13个点收他10个点,刚问了说是打公司5万,给开5万的票。真实业务4万含税等于1万是过账的。开票税率13个点收他10个点
您好,我的计算如下 5-3.6*1.13=932元,932/0.9*0.1=103.55,退932-103.55=828.45 5-4=1,1/0.9*0.1=11111,退1-1111=8889
这个5-3.6*1.13是什么,932/0.9*0.1是什么 5-4中的4是含税的 没明白[擦汗],算税就迷糊
您好,这些是我自己的理解,您觉得不合适用其他方法哈,其他老师方法不一样吧 这个5-3.6*1.13是 钱大于业务发票的金额 ,932/0.9*0.1是多出的金额开票需要补10%税 5-4中的4是含税的,我知道,所以我没有4*1.13