同学你好 借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款
老师,我们开了发票10000元的工程款发票给对方,但是对方只打了9000,相差的这一千说好不付了,那我要怎么处理这笔账
老师,你好!我想请问一下,对方公司给我们付了一笔款,老板说只是过账,不开发票,要取现在出来还给对方,这个要怎么处理?
老师你好,有个问题请教一下,我公司对公账转对方公司一笔费用款,对方不开票,然后现在让我们用借款平这笔往来,说是我们还款给他们,这样处理税务风险大吗
老师,你好!我想咨询下去年我们付材料款给对方,对方发票也开给我们了。现在对方又说把这笔钱原路退回我们,,说是这笔钱老板私下给她们了,那我们怎么做账呢?能这样操作吗?
你好,老师。我公司有一笔款项是我们给对方开发票了,对方没给我们付款。现在这笔款项也收不回来,我公司想自己不收了,想平账。应该放哪个科目呢
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
老师,这个要取现出来,银行备注要怎么填写
同学,你好 备注:其他
老师,你好!现在银行备注其他,要详细描述这个款的用途的
同学,你好 详细里面也写:其他
老师,这个有什么涉税风险
要不要作为未开票收入,缴纳增值税
同学,你好 有一定的风险,建议不要这么做 如果被查到,会被认为是收入
这个是转进来我才知道的,老师,要做未开票收入申报增值税吗
同学,你好 最好是做的
好的,谢谢老师!
不客气,祝工作顺利