你好,这个具体是啥的费用?

老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗
百度推广费,取得发票上开的是: 广告代理服务*广告代理费400 信息技术服务*信息系统增值服务3800 请问如何做账
老师好,购买做账系统收到的信息技术服务费账务处理应该怎么做?
老师我公司购进技术服务费,又销售给客户 账务处理该怎样做? 借:管理费用-技术服务费 进项 贷:应付账款 销售时 借:主营业务收入 销项 贷:应收账款 结转成本:怎么处理呢?
收到对方单位开来的 信息技术服务费发票 怎么做账务处理
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
云财税管理系统服务费
这个计入到管理费用,服务费里面
会计线上做账软件费用,轮年收费
这个记住到上面说的里面就行
购买手机收到的专票,是领导跑业务联系客户用的,应该计入哪个科目,这个费用有入账比例吗
这个记录到固定资产里面就可以
那需要计提折旧吗
如果作为福利的话,是计入管理费用福利费
进入到固定资产了,那就得需要折旧的
如何计提折旧
按照入账价值除以36个月来计算每个月的折旧
会计分录如何做?必须做36个月吗
借管理费用-折旧 贷累计折旧,对,折旧年限不能低于36个月
每个月的累计折旧金额是本月加之前的金额吗
不是,就是每个月的金额不是累积压起来的
相当于我需要做两个分录 一借固定资产贷库存现金 二管理费用-折旧贷累计折旧
对,没错,就是这个意思
折旧是每个月的金额我如何能查到计提完了
这个你可以查一下,累计折旧的明细账