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本月底工程要结算,销账发票已开,进项还有20万因为供货单位发票额度满了开不够,可以先预提成本等下个月成本票拿来后再冲减预提吗?

2023-09-26 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 14:49

你好,没问题,可以这么操作

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快账用户1414 追问 2023-09-26 14:49

请问具体分录怎么操作呢

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齐红老师 解答 2023-09-26 14:50

借主营业务成本 贷应付账款暂估,等发票来了,把这个冲销了,再按照发票做账

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快账用户1414 追问 2023-09-26 14:52

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-26 14:52

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你

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你好,没问题,可以这么操作
2023-09-26
你好,不暂估你就不能在当年税前扣除
2020-12-15
同学你好 这个要有发票才可以税前扣除
2023-07-06
你好同学,我想问一下,那你最终收到票据吗?
2022-05-20
你好,可以把差额填在合同负债或者预收账款里面。就是工程结算大于工程施工的差额计入合同负债,小于计入合同资产。
2021-06-03
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