对的,是的,是这么做的。

我有个客户2020年12月接收了我司20万元的销售发票,他们已经抵扣了,但今天说他们开了红冲,要求我们重新给他们开发票,请问:这样是否可开
老师,我问一个问题就是a给b付了20万,b给a20万发票,现在b把20万给了c,c给b20万发票,现在b跟c说,c还要承担他的税费,这样说对不对,我要怎么样解释给客户听才能明白
老师请问下,年初客户付3万定了11万的车,当时就把票开出去了,后面开户车不要了,票也不配合开红字信息表(票已抵扣),那现在这个情况,可以扣除定金以外的8万我们直接开红字发票吗,因为对方不配合
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
您好老师,我从6月份到现在开了发票29万了.但因客户原因当时开了个20万的,客户说不付款了,这样这20万我当时就冲红了。是不这销顶29万发票数要减去这20万
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
这样我还可以开20万,只要小规模别超30万一个季度
对的,是的,是这么做的。
还有你不应该从6月份开始算,应该是7~9月份。
对对,我说错了,是从7月
只要你这个正数收入减去负数销售额在30万以内就行。