你好,这里面有单价金额大的吗?
老师们好,我这里一般纳税人筹建期,支付了一个23000元,是工业天然气报警器以及阻断器之类的一拖二的一笔费用,已经收到了普票,这个怎么做账,入哪里?还是要做固定资产?还是摊销?还是做费用一把出??我们这个公司设备和厂房都是租赁的
老师我这里一般纳税人。现在有个厨房装修的清单。里面都是给职工食堂准备的设备,就是吃饭桌,和面机。压面机,消毒柜,烟管,保温餐车之类的设备,已经收到发票33150,只支付了定金2000元,这个费用要放到哪里?老师我们的厂房和设备都是租赁的,
老师我这边一般纳税人工业企业筹建期,有一部分支出,是车间外部的,挖一个大坑,买了砖块和一些备用件,大概的情况是改造一下之后,通过这个改造的地方给车间里面送料还是怎么样,反正厂房设备都是整体租赁政府现成的,有很多东西需要我们自己改造一些地方,或者完善到达到生产需要的目的,这一部分开支能有一两万,这个账务该怎么处理,进哪个科目,还应该做哪些工作,新手上路,麻烦老师解答谢谢
老师我这里一般纳税人工业企业筹建期,厂房设备都是租赁的,给天然气锅炉买了报警器支付了23000元,收到的普票上面有两个商品都是报警器,型号也差不多,一个是一拖一5500元,还有一个是一拖二17500元,现场看到这个东西是一个类似于控制柜,大小有电脑显示器那么大,那个小的,能有一个巴掌的面积,两个东西安装间隔距离有一二十米,我可以入固定资产的话应该合并还是分开?,可不可以入固定资产,谢谢老师
老师好!我这里一般纳税人工业企业,还没有开始生产,等于筹建期,已经支付了45万的天然气接口安装费,由于厂房设备都是租赁的我做了长期待摊费用,但是购买了五万多块钱的天然气也收到了专票,是用来给生产用的,但是还没开始生产,我要放在哪里?该怎么做分录?那个45万的接口费做长期待摊对不对?
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师您好,我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的,但是后边一个季度亏损了,我不用交税,但是我按照年累计利润总额计提了,之前交的多就不交税了,并把所得税费用也结转了,但是应交税费应交所得税还有余额怎么办
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师好,特殊业务处理中以旧换新,收回旧货,需要确认进项税额吗
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?
老师您好,计提所得税是看年度累计利润总额计提还是看月度盈亏计提所得税
出票日期中,“零壹月”可以变造成“零壹拾月”,相应的日中“零壹日”“零贰日”“零叁日”都可以后面加 拾 变造。是不是?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师这几年金额最大的也就几千块,总金额33150,里面包含很多东西22种
一共22个品种,41件东西。最贵的单价3500是烟罩。手动万字边餐桌单价2600,其他的消毒柜单价1800,冷冻冷藏工作台的单价也是各1800,这就是最贵的,其他都几百块一千来块,有的一千多点。就这样的老师
你可以直接做福利费里面。
这个清单的总价款33150,已收到合计金额的普票了,全额都做到福利费里面吗老师?现在只是预付了2000块,其他的还没给
1号这些东西到了吗?到了的话可以的。
老师因为东西没有到,所以两千块我只做了预付,发票也没有打印出来做附件,因为那个上面有总金额,我暂时不知道怎么处理,应该打出来挂账吗老师?主要很疑惑这个东西没到
没有到借预付账款贷银行放款,先做这个就行。
老师,是不是发票暂时不拿出来用,先搁一边,到货之后才拿出来处理,或者冲销对吗?
因为到货后还会支付尾款,然后,做费用。冲销预付是这样吗老师
不是的,他是看具体的业务,因为你这个设备什么的都没有到,所以做预付账款里面。相当于是提前支付给他的。
到货后还会支付尾款,然后再把发票打印出来,做费用。冲销预付是这样吗老师
对的,是的,是这么做的。
老师,所谓的做费用这个,就是您前面说的福利费,对吧, 1-因为他职工食堂的厨房要装修,我总是想着把这个买的东西跟装修放到一起做在建工程,这样是不是不对? 2-因为装修的话整个楼层一楼办公室二楼宿舍食堂,都要弄,但是厨房这里占了8.5成,其他是卫生间加装浴室的东西,别的在几乎就没啥,老师,这个各是各的还是可以放一起?
分开办公的做办公费,食堂的做福利费。不做在建工程的,因为这个不是你自己的房屋。
也就是说我买来的食堂餐厨用具我做福利费,装修这一块做办公费吗老师?办公费他这个装修的金额比较大有十二万左右,厨房装修的费用占比是一大半,这个做办公费
办公租赁的房屋,装修你做办公费, 如果是职工食堂的装修费,你做福利费 分不出来的,按照面积平均分摊。