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老师,这个题目补缴的增值税和附加,怎么计算?接受客户捐赠不是计入营业外收入么?不是有进项税么?然后销售商品的销项税减去进项税不就是增值税么?老师

老师,这个题目补缴的增值税和附加,怎么计算?接受客户捐赠不是计入营业外收入么?不是有进项税么?然后销售商品的销项税减去进项税不就是增值税么?老师
老师,这个题目补缴的增值税和附加,怎么计算?接受客户捐赠不是计入营业外收入么?不是有进项税么?然后销售商品的销项税减去进项税不就是增值税么?老师
2023-09-27 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-27 16:47

你好,就是没开票的那个234万元的增值税和附加

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快账用户7932 追问 2023-09-27 16:48

那为什么接受捐赠的不用呀?老师。不是也有进项税么?

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齐红老师 解答 2023-09-27 16:51

接受捐赠的没说进项税额没抵扣,而且那个是进项,

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快账用户7932 追问 2023-09-27 16:53

但是附加税费不是销项税减去进项税的实际增值税乘以比例么???而且老师,这个捐赠收入到底计入什么科目?

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齐红老师 解答 2023-09-27 16:57

这个捐赠收入计入营业外收入, 补缴的增值税及附加=234/(1%2B13%)*13%*(1%2B7%%2B3%)=29.61

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快账用户7932 追问 2023-09-27 17:03

这个不是说的专票,并且有进项税,??老师。

这个不是说的专票,并且有进项税,??老师。
这个不是说的专票,并且有进项税,??老师。
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齐红老师 解答 2023-09-27 17:05

接受捐赠 的进项题目中没有说没有抵扣,只是计入的科目有差异

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快账用户7932 追问 2023-09-27 17:09

那就是说就算开专票题目没说也就不抵税么?老师

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齐红老师 解答 2023-09-27 17:15

题目没说是否抵扣,按照正常情况,符合抵扣条件的已经做了抵扣。需要补交的增值税,是因为没开票

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