你好,就是没开票的那个234万元的增值税和附加

增值税进项税加计抵减的会计分录怎么写?我们公司直接按照最终要缴纳的增值税来计提增值税,而不是进项的加计抵减计入营业外收入,这样对吗?
老师,这个是什么意思?自产产品捐赠,不得视同销售?借,营业外支出。贷库存商品和销项税?为什么图片中说营改增后,不在视同销售?不计算销项税?
老师,比如我进项税额要多于销项税额,然后不用缴纳增值税,那么附加税是不是也是同样不缴纳的啊,附加税是根据增值税缴纳来的吧,有交增值税就要缴纳附加税吧,没有缴纳增值税就没有附加税,是这样的吧
老师,这个题目补缴的增值税和附加,怎么计算?接受客户捐赠不是计入营业外收入么?不是有进项税么?然后销售商品的销项税减去进项税不就是增值税么?老师
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
那为什么接受捐赠的不用呀?老师。不是也有进项税么?
接受捐赠的没说进项税额没抵扣,而且那个是进项,
但是附加税费不是销项税减去进项税的实际增值税乘以比例么???而且老师,这个捐赠收入到底计入什么科目?
这个捐赠收入计入营业外收入, 补缴的增值税及附加=234/(1%2B13%)*13%*(1%2B7%%2B3%)=29.61
这个不是说的专票,并且有进项税,??老师。
接受捐赠 的进项题目中没有说没有抵扣,只是计入的科目有差异
那就是说就算开专票题目没说也就不抵税么?老师
题目没说是否抵扣,按照正常情况,符合抵扣条件的已经做了抵扣。需要补交的增值税,是因为没开票