你好,就是没开票的那个234万元的增值税和附加

老师,这个题怎么做?按照现行税率9%来算增值税吗?然后再算出销售额和礼品的增值税,消项税额减去进项就是答案
老师,减税项目项目 减的增值税,是直接把那个减的增值税额做营业外收入就行了,然后那个附加税不用做营业外收入吗?
增值税进项税加计抵减的会计分录怎么写?我们公司直接按照最终要缴纳的增值税来计提增值税,而不是进项的加计抵减计入营业外收入,这样对吗?
老师,这个是什么意思?自产产品捐赠,不得视同销售?借,营业外支出。贷库存商品和销项税?为什么图片中说营改增后,不在视同销售?不计算销项税?
老师,比如我进项税额要多于销项税额,然后不用缴纳增值税,那么附加税是不是也是同样不缴纳的啊,附加税是根据增值税缴纳来的吧,有交增值税就要缴纳附加税吧,没有缴纳增值税就没有附加税,是这样的吧
应付账款借方重分类为预付账款怎么做账
你好老师,火车票计算抵扣这个重复申报了咋办啊,就是22年3月填了一次,申报了,22年8月申报增值税的时候又填了一次,这个重复的咋处理啊
将应收账款贷方重分类为合同负债,怎么写分录?
老师销售鲜猪肉个体户小规模如何开具发票是开免税还是1个点的税率
老师您好。小规模纳税人开具专票普票,都要价税分离;取得专票普票,都要价税合计。一般纳税人开具专票普票,都有价税分离;取得专票价税分离,取得普票价税合计。对吗?
请问会计账簿中总账是不是没有什么作用,因为明细账更清楚
收到政府专项资金 收款 和对应支付专项支出应该怎么做账呢
老师,请问贷款利息发票可以开专票吗
公司下面有好几个工厂,我们组织了技能大赛,买了一些物料花了1万多元,这个应该记到什么费用里
个人出租住房给公司开票要交些什么税
那为什么接受捐赠的不用呀?老师。不是也有进项税么?
接受捐赠的没说进项税额没抵扣,而且那个是进项,
但是附加税费不是销项税减去进项税的实际增值税乘以比例么???而且老师,这个捐赠收入到底计入什么科目?
这个捐赠收入计入营业外收入, 补缴的增值税及附加=234/(1%2B13%)*13%*(1%2B7%%2B3%)=29.61
这个不是说的专票,并且有进项税,??老师。
接受捐赠 的进项题目中没有说没有抵扣,只是计入的科目有差异
那就是说就算开专票题目没说也就不抵税么?老师
题目没说是否抵扣,按照正常情况,符合抵扣条件的已经做了抵扣。需要补交的增值税,是因为没开票