您好, 可以的, 这个可以相互冲减的

老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
老师,年末资产数额大,可不可以在资产负债表两侧的其他应收和其他应付各减掉相同的金额申报报表
老师我想问一下,我的其他应付款和其他应收款同一个的金额不一致,那我在报财务资产负债表要相减吗
问下审计报告可以和我们的财务报告有一点出入么?主要是其他应收款和其他应付款的差别 我们其他应付款余额是负数的他审计报告调整到其他应收款了,这样和我们财务报告不一致了
老师好,问一下资产负债表的资产部分,其他应收期末余额是负数,要使资产负债表不出现负数,在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数,合计数变化,其他科目都不变对吗?
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
老师我报财务报表没冲减有关系吗
其他应收-其他应付没在冲减放在其他应收科目金额里面,财报还是按其他应收多少和其他应付多少有影响吗
这个没有影响的,可以的
那老师为啥有些人不做账务处理,借其他应收,贷其他应付,直接就相减填进资产负债表其中一个科目其他应付或是其他应收科目里面这个是为啥
对呀,这样对冲也可以的
因为是同一个人,可以对冲的
按不对冲这个资产负债表应该也没问题吧
没有呀,这种也可以的,
那我不纠结了就不对冲了以后同一个结算在对冲分录做掉,谢谢老师
可以的,这个没问题的