可以的 你这个事是没有重分类的

老师,我想问一下,我们公司想要向银行贷款,但是给到他们财务报表时候我们的其他应收款和其他应付款项目比较多,那这种情况下我们要怎么跟银行说比较好。我们实际的其他应收款主要是借给了其他公司。
老师。我们有一个公司,是2022年无收入,21年做了审计,审计报告和我们实际的报告有点不一样,审计报告把负数的地方调成了正数,今2022年没有做审计,因2022年只有固定资产和财务费用支出,其他收入支出没有了,这2022年的年度报表要按2021年的年度报告走吗?,
老师,请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致,(财报跟电子税务局的报告是一致的),主要发生在应收账款,其他应收款和预付账款这三大类,但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的,现在需要调账的话要怎么做呢,少的金额直接补计,不划分明细科目吗
老师我想问一下,我的其他应付款和其他应收款同一个的金额不一致,那我在报财务资产负债表要相减吗
老师,以前好几年确认收入今年转其他应付款,付给总公司产权的房租,每年都纳税了,账务处理有以前年度损益调整,我们转款有财务审计报告转款建议,用调以前报表吗?我们和总公司得怎么处理?我们要收据转款可以吗
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
老师,之前结转的还没有抵扣的余额,录入新的会计软件期初余额时,录在应交税费的哪一个下级明细科目合适?
老师,我想问一下,比如公司是一生产加工咸菜的工厂,我想问一下,如果从农户那采购了一批蔬菜1000斤,等公司仓库验收时发现只有900斤,那如果像这种情况,差异100斤,那一个月下来,那损耗不就大了吗?那月末结转成本,一部分是原材料,一部分是损耗,我咋写分录,顺便问一下,怎么去规划损耗和原材料占比统计登记这个事。最后依据规划下来的哪个数据去结转损耗,还有计算损耗占比
还有坏账计提,我们入管理费用了,审计报告把这个坏账从管理费用里拎出来单独列了个资产减值损失里了,那个我们财务报告又不一致了?这可以么?
你们是企业会计准则做账吗?如果是的话,你得改一下,你这个不对,信用减值损失。