你好,你收到别人的钱的时候怎么做的?能出一个委托书吗?因为你这种有风险,会被认为是企业的收入。

老师,之前找的记账公司,我们公司是商贸公司销售酒水的。都是从这个苏酒集团进货。之前也都是这样操作的。没给记账公司说明白。之前的账他们是这样记的:借:库存商品 进项税 贷:应付账款——苏酒集团(截止目前挂了800万了,实际我们不欠苏酒集团的货款,都是法人还进去了。)而法人还这个钱的时候让财务从公户转到财务个人卡上,财务个人卡又转给法人卡,法人去还的这个钱。目前为止:其他应收款--财务个人 挂了七百多万。这个账我们应该怎么调呢
我们公司的法人之前以借款的形式给公司转账了 这个钱后面是要还给他的 我做的是其他应付款 现在另外一家公司的钱需要走我们的公帐过一下 钱是转到我们公帐的 然后我们又转给我们的法人了(注:这个钱后面是要原封不动的还回去的)相当于这几笔款都是转给我们法人的 而且卡号都是一个 那这次这笔款我挂哪个科目好一点 为了不混淆的情况下
老师好,我想问一个问题,就是我们公司在一个银行开了一个一般账户,然后在他那里贷款贷了300万,现在到期要还款了,但是公司没有钱,所以呢就找了一家过桥的公司,这家过桥的公司呢,就是私人把钱转到法定代表人的私人账上,由法定代表人把这笔钱存到公司的账上,然后再还贷款,随后银行再放一笔贷款,然后再还那个过桥人的钱,但是不是还给你那个私人,而是还给他指定的一个公司,那如果这样的话怎么去评这个账,他们又不能开票。
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师你好,我们这边的经理在4月份的时候垫付了五万的猪款,这笔钱是别人借给我们公司的,但是直接转给我们经理,没有走公户,猪款已经结清了,之后又借了一个22万给我们,另外转给我们经理23万。我们经理转到我们的公户里面。现在要50万还给他,还要给5千的利息,走公账的45万可以直接退回,但是没有走公户的5万怎么处理,怎么平账呢
老师,公司注销时,只剩下其他应付款有余额,未分配利润负数,所得税清算时有税,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师是不是研发费用不一定非要在软件里面改账,直接表格做就行了
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
你是说别人公司的钱在我们这里过账那笔款吗? 银行备注上是借款 我打算做其他应付款 相当于借款嘛
反正后面也要还给他们的
原路返还的吗? 那你转给你老板又是啥?
也是借款
其他应付款,如果你想要和之前的区分开来,你可以写其他应付款。老板1
相当于 现在是别人公司转给我们 我们再转给我们法人 (备注是借款) 后面法人再转给我们 我们再转给别人公司
你好,上面写了看一下的
之前法人转给我们公司的借款 我做的是其他应付款 这次这个我也做其他应付款 只是明细科目标注一下就可以了 是这样吗?
可以的可以这么做的。
关键是 之前那个我是做的 借:银行存款 贷:其他应付款 现在又做 借:其他应付款 贷:银行存款 那岂不是相当于把之前的钱还给他了。现在这个我可不可以做其他应收款 就是法人要还给我们的嘛
借其他应付款。法人1 贷银行存款,你增加一个二级科目,法人1之前是法人。
其他应付款在借方 不就是应付款减少吗? 那不就相当于 我们已经把之前的钱还给他了?
其他应付款我又给你设置了另一个科目,你看不清楚吗?你之前是其他应付款法人,我现在给你设置了一个其他应付款法人1 你看明细的时候,看具体的明细,不要看其他应付款。
哦哦 明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。