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老师麻烦您帮忙看下,万分感谢 为啥我8月凭证记5进项会负数呢,我那个步骤做错了, 发了几个截图,请您指点下。谢谢

老师麻烦您帮忙看下,万分感谢
为啥我8月凭证记5进项会负数呢,我那个步骤做错了,
发了几个截图,请您指点下。谢谢
老师麻烦您帮忙看下,万分感谢
为啥我8月凭证记5进项会负数呢,我那个步骤做错了,
发了几个截图,请您指点下。谢谢
老师麻烦您帮忙看下,万分感谢
为啥我8月凭证记5进项会负数呢,我那个步骤做错了,
发了几个截图,请您指点下。谢谢
2023-09-28 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-28 11:26

哦,你是不是有红冲进项的。

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快账用户8031 追问 2023-09-28 11:32

老师没有,七月才有业务

老师没有,七月才有业务
老师没有,七月才有业务
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齐红老师 解答 2023-09-28 11:36

那你是不是设置了贷方余额?

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:36

他发生的时候是在借方。

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:36

就设置的是贷方余额,所以导致它发生在贷方的出现了附属余额。

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快账用户8031 追问 2023-09-28 11:45

请问老师我分录做的有问题吗?如果没问题,我的意思进项税额留抵怎和征期八月期末留抵对不上呢。征期七月就对的上上

请问老师我分录做的有问题吗?如果没问题,我的意思进项税额留抵怎和征期八月期末留抵对不上呢。征期七月就对的上上
请问老师我分录做的有问题吗?如果没问题,我的意思进项税额留抵怎和征期八月期末留抵对不上呢。征期七月就对的上上
请问老师我分录做的有问题吗?如果没问题,我的意思进项税额留抵怎和征期八月期末留抵对不上呢。征期七月就对的上上
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齐红老师 解答 2023-09-28 11:48

结转增值税的分录不对 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户8031 追问 2023-09-28 11:54

我在琢磨下,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:55

不用客气,工作愉快。

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哦,你是不是有红冲进项的。
2023-09-28
同学你好 这个可以的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-06-04
您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
您好 1,首先是要购买财务软件,然后建账。 2,企业所对应的所有进销存以及所涉及的各项成本和费用都要在财务软件中做记账凭证账务处理。 3,并且每个季度编制财务报表再申报纳税 按月申报个人所得税
2023-12-31
1.按照权责发生制的原则,9月做8月的账,8月所属期计提8月的社保和工资,发放在9月。 2.8月做7月的账就应该计提7月的工资社保,8月做发放7月的社保工资
2022-09-03
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