借预付账款,贷银行 这个是几月份到几月份的。

老师,2021年10月份银行存款支付1年的房租费(没有收到发票),2022年1月份收到发票(发票开3年的房租费),我要怎么做账呢?该怎么摊销呢?
老师,7月份对公付款交了电费,8月份才开票,怎么做分录呀,发票开具回来又怎么做分录呢
老师,5月份支付了房租230000,6月份收到了发票,再摊销分别怎么做分录呢
7月份支付了半年房租发票没来,怎么做帐,分摊怎么做?后面发票来了报销又要怎么做呢
交了今年半年的房租,付款时做的借:应付账款 贷:银行存款,现在发票开来了,是专用发票,我想每月摊销,会计分录怎么做
我单位出现预警,2024年出口报关单与增值税申报表的数据差异,报关单大,申报的少。看看差异的原因是啥,怎么写原因呢? +
搬运费,吊装带,冲暂估的分录怎么写?工程行业
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
老师您好,个人的车子租给公司,都收哪些税,个人所得税并入到汇算清缴吗
您好老师!公司买车在申报系统购买车辆购置税是我们自己申报吗
老师,请问现金流量表好编吗,我从来没有编过现金流量表
员工报销,当月没有付款,也要计提吗?
请问申报表25行期初未缴税额(多缴为负数)是负数,怎么抵扣掉
自己租别人的设备,自己再给甲方开租赁费发票,就是我是承包商但是自己租别人的设备,发票应该走哪个分类编码合适?税率是应该6还是9?麻烦老师讲一下
7月到12月,需要计提吗,分摊怎么做,后面报销呢,一整套麻烦老师给我解答一下
借预付账款,贷银行存款, 按月分摊,借管理费用, 贷预付账款 发票到了之后,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用 贷预付账款
老师,我这么写可以吗?您帮我看看哈
暂估和发票是一样的,可以。