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这个月收客户钱,下个月开票给客户,当月是先暂估入账,不体现进项税?下个月再冲减,重新做账。然后报税我应该怎么报?

2023-09-28 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-28 14:25

借:银行存款 贷:预收账款 下个月 借:预收账款        贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项

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快账用户1498 追问 2023-09-28 14:29

那增值税怎么申报?

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齐红老师 解答 2023-09-28 14:31

本月不用申报下个月开票再申报

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快账用户1498 追问 2023-09-28 14:31

8月收款,9月开票,那我在10月申报增值税对吗

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齐红老师 解答 2023-09-28 14:33

是的,就是那个意思的哈

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借:银行存款 贷:预收账款 下个月 借:预收账款        贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
2023-09-28
您好,正常开票,把前面的无票收入冲掉,再做正数分录
2025-08-02
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
同学,你好,先冲暂估,再做正数分录
2022-07-11
你好,是的,是这样的思路 
2023-10-04
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