您好,申报增值税,附加税(链接增值税自动填数),印花税,所得税(抄财务报表数据) 增值税申报操作流程为: 1、首先登录电子税务局,进入电子税务局之后,点击申报缴纳。 2、进入缴纳申报界面后,点击增值税适用于本企业类型的申报表,填写申报表。 新申报办法主要调整内容: 1、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式,实现营改增的相关政 策,不影响地方收入; 2、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要; 3、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要; 4、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报; 5、附表一、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入,必须由企业自己填报。 印花税 第一步: 1、我要办税—税费申报及缴纳。 2、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报,填写申报表。 3、进入财产和行为税税源采集进入申报界面。 第二步: 1、点击印花税后面的【税源采集】。 2、税源采集有两种采集方式,二选一即可。 方式一:进入后选择左上角【按次申报】或者【按期申报】点击右侧【新增按次申报税源】或者【新增按期申报税源】, 填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数点击【保存】,点击【确定】确认保存。 方式二:点击上方【下载导入模块】,下载模板文件填写完成后,点击【导入按次申报税源】或者 【导入按期申报税源】,导入成功后,点击【提交税源信息】。 第三步: 1、然后直接点击税源采集页面的【跳转申报】。 2、选印花税后点击【申报】进入新的界面检查合同等信息(税源编号没有带出属于正常),没有问题点击【申报】。 3、如点击“跳转申报”没反应,可通过:我要办税—税费申报及缴纳。 4、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报,填写申报表。 5、财产和行为税纳税申报。 6、勾选印花税后点击下方【申报】即可。

我想问下企业交社保。以前一直在交。后来交社保的人不做了。没交接好,那我怎么操作这个月 的社保申报流程是什么
老师您好,我想问一下,我10月份申报税之后发现上个月开错公司名称的3张发票已经认证抵扣了,现在要怎么操作呢?账怎么做呢?
我想问一下,我公司有10台电脑6月份入的低值易耗品,觉的不合适,这月想调成固定资产,不知道如何操作呢?有哪位老师知道的帮我一下谢谢
您好!我公司9月份注册小规模纳税人,11月份升一般纳税人,11月就开票了,我现在要到大厅申报,我需要带什么,10月份的小规模纳税人申报表做好了,现在不知道11月份一般纳税人申报需要什么
老师,您好,想问下,购销合同的印花税怎么申报,操作流程可以给我讲一下吗?没申报过
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~