借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?去年的会计分录为:借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点,万分感谢。
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商降30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
老师,公司通过二手车经销部出售公司皮卡车一辆收到3000元现金,收到二手车开具的普票,当初车买的早增值税紧张未抵扣,这个现在报增值税是按照不含税金额在简易计税主表第五行填是吗?
老师好,公司今天支付了国外一家公司1775欧元的检测费(产品认证费也可以),我们是从人民币户购汇14526.07元到外币户的,手续费是150元,,到外币户这算后是1775欧元,这个我要怎么账务处理呢?新手,麻烦关照,谢谢。
老师,可以帮我解析一下这题吗?我总是绕不出来,这两个500
深圳市电子普通发票,在电子税务局查询不到,是怎么回事
年度利润总额是负数。汇算时捐赠怎么扣除
职工薪酬明细表,5社保的单位金额 多计提了汇算清缴要不要调增,怎么填写
老师,我24年折旧,专票原值按含税金额填写了,所以折旧就多提了,这样我填写汇算清缴是不是调增?
老师好,公司今天支付了国外一家公司1775欧元的检测费(产品认证费也可以),我们是从人民币户购汇14526.07元到外币户的,手续费是150元,,到外币户这算后是1775欧元,这个我要怎么账务处理呢?新手,麻烦关照,谢谢。
老师:请问工地有租办公室和宿舍的,这费用计入工程施工-期间费用-什么里面?
外贸公司,购销合同,送货明细需要和购货发票一起附到凭证里的