账上做了收入没有 没有做收入增值税所得税在下个月开发票申报 本月不申报了

公司是小规模纳税人期间取得的专票,成为一般纳税人后能不能抵扣
请问老师,一次性扩岗补助记录哪个科目?需要交税吗?
公司要注销 处理固定资产时 增值税是按13%还是可以按简易征收
老师,物业公司一般纳税人,电业局给物业开的电费发票,如果用分割单的形式分给业主了,分给业主的部分进项税是不是不能抵扣
老师,暂估的金额想冲红掉,科目和分录怎么记账呢,我原先是暂估应付账款
1月份的福利费 忘记通过应付职工薪酬过渡了,在4月份如何做分录?
老师在吗我公司租个人的房子,个人都需要交什么税呀
小规模纳税人,2月份的时候,员工应发工资8700,专项扣除3500,给员工漏交了五险一金,但是实际账务中又做了五险一金的计提和扣缴,导致员工个税漏交了6元的个税。现在4月份,不准备给员工补发五险一金了,季报已报,税费已交,以前的报表和账务还要调整吗,4月份的账务又怎么处理呢?还有就是员工现在个税专项扣除调整为了5500元,2月份的6元的个税还需要补缴吗?
请问老师,总分公司需要合并报表么
老师,小企业会计准则,企业所得税年度汇算清缴退税的会计分录怎么做?
这部分可以先不做收入吗,我就是不知道能不能先不做收入才问这个问题,做了收入,企业所得税和增值税的收入就不一致了
不做收入是不是可以先做这个分录,借,发出商品,贷,库存商品,下个月结转成本再冲掉发出商品这个科目
对方确认了收货吗 确认了收货最好做无票收入 主要是怕税务局查帐不合理 让对方给你发收货确认单的时候在下个月比你
我们只有一个客户,客户是要求按照他们的要求对账和开票的,每个月就是对账上月21到本月20号的开票。
对账没有用 对账是你们双方认可的 不是税法规定的纳税义务