你好,你再去确认一下,你开的是收购发票吗?左上方有收购吗

老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,现在我报一月份的增值税申报表,在增票系统里有1月份他们改过来的票,显示未勾选,但是这个票我们已经认证过了,现在报税需要怎么处理?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
我们是水稻加工厂,9月新开通的数电票,开的农产品收购发票,已经勾选认证了,以前没使用数电票时申报增值税时这个收购数都是在增值税表二里,为什么这个月收购的金额跑到免税销售额里了,怎么回事?
您好,我们是水稻加工厂,9月新开通的数电票,开的农产品收购发票,已经勾选认证了,以前没使用数电票时申报增值税时这个收购数都是在增值税表二里,为什么这个月收购的金额跑到免税销售额里了,怎么回事?
我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
你看一下表一能修改了吧