你好,你在给他红冲再做正确的借银行存款,贷应收账款,这个填写之前做反了,双倍的金额

老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
前面会计做账很乱,银行余额都没对过,导致来钱应该是借方,结果应收款反而在借方增加。时间太久了,导致应收款增加,怎么调过来呢?问题银行明细这两年都是对上的,再查前面有的乱,理不清了。
老师您好。接了一家公司的账,有一年的时间,记账没有做银行流水,开具的发票直接借记银行存款,贷记主营业务收入,导致银行余额账目余额是实际余额不符,我现在想要把它调合理,应该怎么调整
你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
公司前面是代理公司做的账,对账的时候发现应收账款数额不对,然后翻越了前面的账本,发现银行余额都是不对的。导致应收账款数额比实际多原因是收到款应该是借:银行贷:应收,结果都记账反。请问这种情况如何调整呢?谢谢
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
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老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
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老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
对,主要银行余额目前是对的。我如果调整,银行就多出这双倍的金额。
发现银行余额都是不对的,你调整了之后你再继续调整其他的业务呀,你调整完毕了吗?
主要前面的银行都不对,我目前发现应收账款出现的都是这种情况,有点乱?
你先调整成正确的,然后再去看一下银行对账单和你的日记账核对
嗯,在前面是代理记账做的账,后面有任会计把银行给调平了。但是她只为了调平,调账依据都没有。目前在核对这个银行余额,至少两三年的。
那也得核对,要不你这种没法做下去的 他调平之前肯定有调整的不对的,你看一下他调整的分录是怎么做的。