借:预付账款500 贷:银行存款500

厂商免费赠送的货物给我们,无进项发票,价值1711元,如何入账?我们再把该货物按照样品报关出口赠送给国外客户,不收汇,报关单上价格1711元,如何入账?麻烦写一下会计分录,谢谢老师
固定资产账面价值55541.61,累计折旧30458.39,原值86000,现在按55000卖给公司法人用于抵其他应付款(公司欠法人的),麻烦老师把涉及到的会计分录写一下
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师超市充值500元就赠送一斤大米。涉及到的会计分录麻烦老师写一下了
老师 公司收购别个水果超市 转让费用20万元,里面含了之前的顾客充值1万元,但是顾客不一定会来消费完,所以就就认可老会员的金额就认可5千,如果来消费的顾客的金额最后超5千,实际有8千消费了,转让方就补差额3千给我们,这个里面涉及的账务会计分录怎么做了
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
老师站在超市方做账,这个交易涉及到的所有分录。
充值时: 借:银行存款 贷:预收账款 借:合同履约成本 贷:库存商品-大米 实现销售时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:合同履约成本
老师小企业准则 对于大米的处理有没有其它方式可以把大米入到销售费用吗?借 销售费用 贷 库存商品
如果大米价值不高,也可以计入销售费用,本来大米的作用就是促销
老师那我的会计分录是对的蛮。
是的,大米计入销售费用是对的
贷方我直接用库存商品了,也没有问题嘛
如果原来大米计入库存商品就没有问题
谢谢老师
不可以,祝您学习愉快