你好,利息收入一般计入财务费用-存款利息,不单独设置
您好,上个月在做停车场收入的时候,不小心把银行结息的金额一并录入为收入,做了收入结转,少了财务费用。这个月做收入时要怎么调整上个月多结转的收入和少录入的财务费用呢?麻烦解答一下,非常感谢!
老师:如果我的收入在前面的时候不小心录多了 现在该怎么调整呢,例如在21年1月的时候多录了100万 现在21年10月份怎么调整
老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
老师您好,写分录的时候不小心把利息收入写成财务费用了,现在应该怎么调整呢
老师,您好:23年,把利息支付计入了在建工程,今年需要调整到财务费用,需要怎么写分录
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师我现在是发现上月的写错了,应该怎么调整呢
你好,这个分录没错的,都是这样做的哈
老师,我一般都是做财务费用一利息收入这个科目的,但是我这次写成了手续费也是可以的吗
返回上月直接修改就是了哈
老师您一会说正确一会说修改 到底改还是不改 到底怎么做
实在要修改就是: 借:财务费用一利息收入 负数 借:财务费用一手续费
收到,感谢老师指导
不客气,祝你工作顺利,节日快乐!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。