你好,这样做是不合适的,要根据财务报表申报

老师,我们前两个季度的电子税务局申报利润表,之前会计乱报的,跟账面对不上。我在报送三季度的利润表时,直接在申报表将本年累计数和我的账面数量调成一致,但是本月金额就与我的财务报表不一致了,我这样处理会不会有风险啊
老师您好,我想问下就是每个季度报送电子税务局的报表跟实际报销不一致,但是年终的也就是最后一个季度的一致,这样做合适不
你好,这是我们去年一整年销售情况,麻烦问下去年第一季度申报的时候我们全是作废以前年度的发票,所以是负数,饭当时税务申报系统报不了显示只能填0,就去大厅全部写为0,但做账我们全部把他坐上呢,这样一来我每个季度申报就有误差了。实际每个季度开票是一个数,但我做账每个季度累计下来就把前面负数抵消填的最后季度销售收入税务局说不对。我该怎么弄
老师您好,我是一家一般纳税人监理公司,这个季度公司开票比较多,没有成本票,我能不能把成本编制大一点,然后把财务报表报送上,这样就是我的实际账上和报送税务局的报表不一致, 这么做行不行呢
老师,我想问一下,我们金蝶上23年1.2季度的数据有做过修改,但是后面34季度的数据都是一致的,年报也是一致的,请问那电子税局,我需要去修改一下1.2季度的吗,还是年报一致就行
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那就是每个季度的也都要一致对吗老师
是的,就是那个意思,个别季度改动了。可以不一一致
老师,没懂您的回复呀 我两个问题您都是回答不一致,一会说可以一会又不行
意思是不能全年都不一致,个别季度做了改动的话,不影响全年的汇算,最终一致就行
收到,我明白了,谢谢老师指导
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