您好,不对,还要减折旧和摊销额

做应收账龄分析表,按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额?还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款,剩余部分是未到期金额?
请问老师,这道题的第二小问在算对债券投资的实际息收入的金额时,为什么不是以债权投资的摊余成本乘以实际利率来算投资收益。我记得老师课上说债权投资在没有发生减值的情况下算那个实际利息收入,也就是说投资收益的时候用,用账面余额乘以实际利率;如果要是有减值的情况下,就是用摊余成本乘以实际利率,也就是说嗯账面余额减去减值之后这个余额,然后来乘以实际利率算投资收益
老师,我们拿银行的期末余额加上应收款期末余额,减去应付款期末余额。请问是和资产负债表的未分配利润期末余额相符吗
老师,跟您请教一下我的计算方式是否正确?年度实际支出913458.76元,应付账款40438元,年度实际已收回货款616338.8元,未收回账款4000034.4元,目前实际账户余额是2397元,那么老板把应付账款垫资付出去的话,余额应是-37557.96元对吗? 然后把未收回款项400034.4-37557.96=362476.44(这个数就是最终拿回的成本30万和盈利62476.44元,计算的对吗?)
老师,实际收到的 减去 实际支出的,差额就是账户的余额,用这个余额 加上 应收未收的,再减去应付未付的,就是当期的利润,这样对吗?
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
应该是减折旧,加摊销额,对吧,老师?
您好,是减折旧减摊销
是算本年累积利润,不是当期利润,算本年累计利润就是要加摊销额
您好,折旧和摊销都是借方费用科目,都是减少利润的呀,比如装修费用的摊销是计管理费用
可是我不是用财务软件做账,我是用表格做账
您好,不管是咋做账,摊销是费用,不是增加利润呀
我是这样算利润:比如我要算今年截止到9月30日的利润,我是用9月30日的账户余额 加上 截止到9月30日的应收未收账款 减去 截止到9月30日的应付未付账款,这样的话,假设8月份预付了9月、10月、11月三个月的租金,那是不是要加上10月和11月的摊销额
您好,这么算的话是要加上,因为10和11月还没有摊销,预付也是资产 公司没有其他应收,其他应付,预收这些科目么,