您好,不对,还要减折旧和摊销额

请教老师,如果不看利润表,给股东解释亏损多少,可以就单纯的用这个办法吗? 就是用银行贷款+应付余额+预收余额-应收余额-预付余额-银行余额-现金余额,这个等式可以吗?谢谢 请指点这个等式里有什么问题,需要加什么,减什么,前提是不用利润表,求实际的盈亏,谢谢
做应收账龄分析表,按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额?还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款,剩余部分是未到期金额?
请问老师,这道题的第二小问在算对债券投资的实际息收入的金额时,为什么不是以债权投资的摊余成本乘以实际利率来算投资收益。我记得老师课上说债权投资在没有发生减值的情况下算那个实际利息收入,也就是说投资收益的时候用,用账面余额乘以实际利率;如果要是有减值的情况下,就是用摊余成本乘以实际利率,也就是说嗯账面余额减去减值之后这个余额,然后来乘以实际利率算投资收益
老师,我们拿银行的期末余额加上应收款期末余额,减去应付款期末余额。请问是和资产负债表的未分配利润期末余额相符吗
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少,账期是滚动的。业务是先付10%,提货付90%,开票是100%,已知上月税账应付账款余额(借方)减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗?发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
应该是减折旧,加摊销额,对吧,老师?
您好,是减折旧减摊销
是算本年累积利润,不是当期利润,算本年累计利润就是要加摊销额
您好,折旧和摊销都是借方费用科目,都是减少利润的呀,比如装修费用的摊销是计管理费用
可是我不是用财务软件做账,我是用表格做账
您好,不管是咋做账,摊销是费用,不是增加利润呀
我是这样算利润:比如我要算今年截止到9月30日的利润,我是用9月30日的账户余额 加上 截止到9月30日的应收未收账款 减去 截止到9月30日的应付未付账款,这样的话,假设8月份预付了9月、10月、11月三个月的租金,那是不是要加上10月和11月的摊销额
您好,这么算的话是要加上,因为10和11月还没有摊销,预付也是资产 公司没有其他应收,其他应付,预收这些科目么,