您好,不对,还要减折旧和摊销额

请教老师,如果不看利润表,给股东解释亏损多少,可以就单纯的用这个办法吗? 就是用银行贷款+应付余额+预收余额-应收余额-预付余额-银行余额-现金余额,这个等式可以吗?谢谢 请指点这个等式里有什么问题,需要加什么,减什么,前提是不用利润表,求实际的盈亏,谢谢
做应收账龄分析表,按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额?还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款,剩余部分是未到期金额?
请问老师,这道题的第二小问在算对债券投资的实际息收入的金额时,为什么不是以债权投资的摊余成本乘以实际利率来算投资收益。我记得老师课上说债权投资在没有发生减值的情况下算那个实际利息收入,也就是说投资收益的时候用,用账面余额乘以实际利率;如果要是有减值的情况下,就是用摊余成本乘以实际利率,也就是说嗯账面余额减去减值之后这个余额,然后来乘以实际利率算投资收益
老师,我们拿银行的期末余额加上应收款期末余额,减去应付款期末余额。请问是和资产负债表的未分配利润期末余额相符吗
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少,账期是滚动的。业务是先付10%,提货付90%,开票是100%,已知上月税账应付账款余额(借方)减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗?发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
应该是减折旧,加摊销额,对吧,老师?
您好,是减折旧减摊销
是算本年累积利润,不是当期利润,算本年累计利润就是要加摊销额
您好,折旧和摊销都是借方费用科目,都是减少利润的呀,比如装修费用的摊销是计管理费用
可是我不是用财务软件做账,我是用表格做账
您好,不管是咋做账,摊销是费用,不是增加利润呀
我是这样算利润:比如我要算今年截止到9月30日的利润,我是用9月30日的账户余额 加上 截止到9月30日的应收未收账款 减去 截止到9月30日的应付未付账款,这样的话,假设8月份预付了9月、10月、11月三个月的租金,那是不是要加上10月和11月的摊销额
您好,这么算的话是要加上,因为10和11月还没有摊销,预付也是资产 公司没有其他应收,其他应付,预收这些科目么,